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索 引 号:640100-110/2018-06365 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市财政局 责任部门: 银川市财政局
名 称:银川市公共资源交易中心2018年部门预算公开

银川市公共资源交易中心2018年部门预算公开

  目   录  

  第一部分  单位概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表  

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

  第三部分  2018年部门预算情况说明  

  第四部分  名词解释  

        第一部分    单位概况  

按照银川市财政局《关于2018年预算公开有关事项的通知》的文件精神,为进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将银川市公共资源交易中心2018年部门预算信息公开说明如下:

  一、主要职能  

银川市公共资源交易中心,成立于2012年8月,为全额拨款的事业单位。主要负责全市公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析等信息化建设工作、收退投标保证金等工作和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交工作,并公示交易结果,完成市政府交办的其他工作。

2017年以来,在市委、市政府的坚强领导下,在自治区公共资源交易管理局的具体指导下,在市纪委的监督指导下,中心干部职工认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、自治区第十二次党代会和银川市第十四次党代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻执行市委、市政府的重大决策部署,落实全面从严治党要求,以改革创新为动力,以信息化建设为基础,以推进“放管服”改革为重点,以优化服务为关键,以党的建设和法制建设为保障,团结带领中心全体干部职工,凝心聚力,开拓创新,按照完善、创新、提高的工作思路,加强内部管理、提升队伍素质、优化服务载体、创新服务举措、规范交易行为,逐步形成了“统一开放、竞争有序、公开透明、廉洁高效”的现代化公共资源交易市场体系,圆满完成了全年公共资源交易各项工作任务。

全面推进“放管服”改革,不断提升公共资源交易服务效能。2017年全年,共受理进场交易2249场次,发布各类公告信息7168条,共完成进场交易1943场次,与去年同期基本持平;交易金额346.1亿元,同比增幅达58.8%;交易项目节约资金14.33亿元,节约率为3.98%。其中,政府采购项目905场次,交易金额245.54亿元,建设工程项目1038场次,交易金额100.56亿元。市本级进场交易项目977场次,交易金额255.96亿元;灵武市进场交易项目237场次,交易金额12.21亿元;贺兰县、永宁县进场交易项目244场次,交易金额6.06亿元;兴庆区、金凤区、西夏区进场交易项目485场次,交易金额71.87亿元,累计接待服务对象7万多人次。先后完成了我市5000万以上重点建设项目和民生工程项目交易工作114项,用高效阳光的公共资源交易服务极大支持了我市经济社会发展。完成全市交易平台整合工作、率先实行进场交易证明书制度、推进“放管服”改革等亮点工作被银川日报采访报道,并得到自治区公共资源交易管理局的认可和肯定。2017年1月,中心在全区公共资源交易平台服务质量考核中名列第一,被评为“先进单位”;2017年4月、7月,先后被中国公共资源交易跨区域合作联盟推荐表彰为全国公共资源交易改革标准化建设示范单位和全国公共资源交易平台整合先进单位。

  二、部门预算单位构成  

从预算单位构成看,银川市公共资源交易中心预算包括:银川市公共资源交易中心本级预算,无下属事业单位。

  

    第二部分    2018年部门预算表  

1、财政拨款收支总表

2、财政拨款支出总表

3、一般公共预算支出表

4、一般公共预算基本支出表

5、一般公共预算“三公”经费支出表

6、政府性基金预算支出表

7、部分收支总表

8、部门收入总表

  9、部门支出总表

      

      第三部分    2018年部门预算情况说明  

  一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

银川市公共资源交易中心2018年财政拨款收支总预算232.32万元。收入预算包括:一般公共预算拨款232.32万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出204.57万元、社会保障和就业支出17.08万元、住房保障支出10.57万元。

  二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明  

  (一)基本支出情况说明  

2018年一般公共预算拨款基本支出202.32万元,比2017年执行数据减少17.08万元,减少率7.78%。原因是人员变动减少。

其中人员经费182.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、购房补贴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  二)项目支出情况说明  

2018年一般公共预算拨款项目支出30万元,其中:【2010650】事业运行款,2018年预算数30万元,比2017年执行数据减少25万元,下降率45.45%。主要用于中心电视专题宣传片、两条专线费用、正版软件费、开评标区域保洁经费、中心公共交易平台及农村产权流转交易网络维护费、开评标区域专家休息室办公场所办公设备及电器设备耗材更换等。

  三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算和2017年“三公”经费财政拨款预算一致,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,无变化;公务用车购置费增加(减少)0万元,无变化;公务用车运行费增加(减少)0万元,无变化;公务接待费增加(减少)0万元,无变化。

  四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明  

  (一)基本支出情况说明  

银川市公共资源交易中心2017年、2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

  (二)项目支出情况说明  

银川市公共资源交易中心2017年、2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。

    五、关于2018年收支预算情况的总体说明  

2018年收入总预算239.05万元,支出总预算239.05万元。

收入预算包括:上年结转6.73万元,占2.82%;财政拨款收入232.32万元,占97.18%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出209.65万元,占87.45%;项目支出30万元,占12.55%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费  

银川市公共资源交易中心为全额拨款的事业单位,没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况  

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况  

截止,我单位占用使用国有资产总体情况为房屋,价值0万元;土地,价值0万元;车辆2辆,价值51.19万元;办公家具价值50.46万元;其他资产价值137.5万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋,价值0万元;土地,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋,价值0万元;土地,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

  (四)预算绩效情况  

银川市公共资源交易中心2018年无重大项目,因此无绩效评价。

  (五)其他需说明的事项  

预算公开表六《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。

关于机关运行经费支出的情况说明 ,本单位无机关运行经费;关于政府采购支出,本单位与上年预算相比不涉及该项支出,故无增减变化。

  

      第四部分    名词解释  

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      

      

      

      

  银川市公共资源交易中心  


  


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