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索 引 号 640100-202/2017-31001 发文字号 生成日期 2017-09-28
发布机构 银川经济技术开发区管委会 责任部门 银川经济技术开发区管委会 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川开发区检察处2016年部门决算公开说明

      

    

    一、基本概况 

  (一)主要职能 

    开区发检察处系银川市检察院派驻银川开发区管委会的派驻机构,下派工作人员7人。承担开发区辖区内刑事犯罪审查批捕、审查起诉、检察机关直接受理案件的案件的初查、侦查和移送起诉工作;受理民事、行政、申诉案件的登记、报送工作;对驻开发区及其它司法行政机构执法活动的监管、对开发区检察处受理案件的侦查、审判活动进行法律监督;受理公民控告、申诉、举报、开展职务犯罪预防、参与开发区综合治理、接受和完成检察长和开发区工委安排的其他工作任务。 

  (二)决算编报范围 

  2016年纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个,包括:开发区公安分局、检察处,与上年一致。单位性质属于行政单位,执行行政单位会计制度,按预算管理级次是县级单位。 

  二、2016年部门决算表 

  1、收入支出决算总表 

  2、收入决算表 

  3、支出决算表 

  4、财政拨款收入支出决算总表 

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  (详见附表) 

  三、2016年部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总表情况说明 

  2016年财政拨款收入16.6万元,比上年同期14万元增加2.6万元,增幅18.57%,其原因,2014年末财政拨款结余较大,2015年预算核定经费减少,2016年按上报数核定。 

  2016年公共安全支出14.92万元,比上年同期17.12万元减少2.2万元,减幅12.85%,其原因,主要是项目支出减少。 

  2016年末结转和结余4.56万元,比上年同期2.88万元增加1.68万元,增幅58.33%,其原因:按照自治区财政厅盘活存量资金相关文件规定:“当年项目资金如果未使用完,可以留存下年继续使用,不得超过两年”,年末结余主要是项目经费结余(专项业务经费)。 

  (二)收入决算表情况说明 

  2016年收入16.6万元,比上年同期14万元增加2.6万元,增幅18.57%,其原因,2014年末结余较大,2015年预算核定减少,2016年按上报数核定。具体如下: 

  1、行政运行经费 10.6万元,比上年同期6万元增加4.6万元,增幅76.67% 

  3、一般行政管理事务支出6万元,比上年同期8万元减少2万元,减幅25% 

  (三)支出决算表情况说明 

  2016年支出14.92万元,比上年同期17.12万元减少2.2万元,减幅12.85%。具体如下: 

  1、基本支出10.41万元,比上年同期11.76万元减少1.35万元,减幅11.48% 

  2、项目支出4.51万元,比上年同期5.37万元减少0.86万元,减幅16.01% 

  (四)财政拨款收入支出决算总表情况说明 

  2016年财政拨款收入(一般公共预算财政拨款)16.6万元,比上年同期14万元增加2.6万元,增幅18.57% 

  2016年财政拨款支出(公共安全支出)14.92万元,比上年同期17.12万元减少2.2万元,增幅12.85% 

  2016年年末结转和结余(一般公共预算财政拨款)4.56万元,比上年同期2.88万元增加1.68万元,增幅58.33%。其原因:按照自治区财政厅盘活存量资金相关文件规定:“当年项目资金如果未使用完,可以留存下年继续使用,不得超过两年”,年末结余主要是项目经费结余(专项业务经费)。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

  2016年支出14.92万元,比上年同期17.12万元增加2.2万元,增幅12.85%,具体如下: 

  1、基本支出10.41万元,比上年同期11.76万元减少1.35万元,减幅11.48% 

  2、项目支出4.51万元,比上年同期5.37万元减少0.86万元,减幅16.01% 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

  2016年基本支出10.41万元,比上年同期11.76万元减少1.35万元,减幅11.48%。基本支出只用于日常公用支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  本单位此张表为空表。 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

  2016年“三公”经费支出(车辆运行维护费)1.44万元,比上年同期3.82万元减2.38万元,减幅62.3%。由于公务用车改革后,费用大幅下降。 

  (九)2016年其他事项情况说明 

  1、机关运行经费支出 

  2016年机关支行经费支出10.41万元,比上年同期11.76万元减少1.35万元,减幅11.48% 

  2、政府采购支出情况说明 

  本单位本年度无集中采购项目。 

  3、国有资产占用情况 

  本单位本年度无车辆。 

  4、预算绩效管理工作开展情况说明 

  2016年我单位未开展预算绩效管理工作,2017年开展。 

    

                                                         2017928 

    

    

附件:

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