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索 引 号: | 640100-106/2018-06284 | 发布日期: | 2018-02-14 |
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发布机构: | 银川市公安局 | 责任部门: | 银川市强制隔离戒毒所 |
名 称: | 银川市强制隔离戒毒所2018年部门预算公开 |
银川市强制隔离戒毒所2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市强制隔离戒毒所2018年部门预算—单位概况
一、主要职能
银川市强制隔离戒毒所是银川市公安局下属正科级单位,属于拘押收教场所。承担着银川市(三区两县)公安机关裁决的强制隔离戒毒人员的收戒、管理教育工作,按照在押量,属于大型强制隔离戒毒所。
二、部门预算单位构成
银川市强制隔离戒毒所为一级预算单位无下属预算单位,本单位内设办公室、财务室、管教大队。2018年编制人数为21人(行政编制16人、事业编制5人),协警18人。本单位车辆编制数6辆,实际保有量为6辆。
银川市强制隔离戒毒所2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 631.42 | 一、本年支出 | 631.42 | 631.42 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | 484.18 | 484.18 | |||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 22.21 | 22.21 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 22.4 | 22.4 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 65.21 | 65.21 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 631.42 | 支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2040201 | 行政运行 | 251.38 | 251.38 | 251.38 | 251.38 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 111.8 | 111.8 | 84.6 | 84.6 | 27.2 | |||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2040201 | 行政运行 | 363.42 | 251.38 | 251.38 | -112.04 | 30.83﹪ | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 111.16 | 111.8 | 111.8 | 0.64 | 0.58﹪ | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 245.19 | 121 | 121 | -124.19 | 50.65% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.58 | 26.73 | 26.73 | -16.85 | 38.66% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 10.69 | 10.69 | -2.99 | 21.86% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.55 | 11.52 | 11.52 | -2.03 | 14.98% | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.65 | 16.65 | -0.16 | 0.95% | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.86 | 5.75 | 5.75 | -4.11 | 41.68% | ||
2299901 | 其他支出 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 272.61 | 244.39 | 28.22 | |
301 | 一、工资福利支出 | 203.93 | 203.93 | |
30101 | 基本工资 | 66.5 | 66.5 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.26 | 72.26 | |
30103 | 奖金 | 5.54 | 5.54 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.73 | 26.73 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.69 | 10.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.69 | 10.69 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.52 | 11.52 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 28.22 | 28.22 | |
30201 | 办公费 | 4.5 | 4.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 1 | 1 | |
30207 | 邮电费 | 3 | 3 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.3 | 0.3 | |
30211 | 差旅费 | 8 | 8 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.3 | 0.3 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 3 | 3 | |
30217 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.55 | 0.55 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.54 | 1.54 | |
30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.63 | 5.63 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 40.46 | 40.46 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 18.06 | 18.06 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.4 | 22.4 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 631.42 | 一、本年支出 | 631.42 | 631.42 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | 484.18 | 484.18 | ||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 22.21 | 22.21 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 22.4 | 22.4 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 65.21 | 65.21 | |||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 631.42 | 支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 251.38 | 251.38 | 251.38 | |||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | |||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 121 | 121 | 121 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 251.38 | 251.38 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 111.8 | 111.8 | ||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 121 | 121 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.73 | 26.73 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 5.75 | 5.75 | ||||
2299901 | 其他支出 | 65.21 | 65.21 |
银川市强制隔离戒毒所2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市强制隔离戒毒所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市强制隔离戒毒所2018年财政拨款收支总预算 631.42万元。收入预算包括:一般公共预算拨款631.42 万元,政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括:公共安全支出484.18万元、社会保障和就业支出37.42万元、医疗卫生与计划生育支出22.21万元、住房保障支出22.4万元、其他支出65.21万元。
二、关于银川市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算拨款基本支出398.62万元,比2017年执行数据减少63.84万元,下降13.8%,主要是由于2017年人员工资调整增资及其他社会保障缴费增加。其中:
人员经费244.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费28.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算拨款项目支出232.8万元,比2017年执行数减少226.06万元,下降97.11%,其中:
公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)121万元,主要用于戒毒人员治疗费及戒毒所专项业务经费支出,比2017年执行数减少124.19万元,是由于预算数据中为市本级预算不包含自治区拨款;公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)111.8万元主要用于协勤经费及中央转移办案业务、装备经费支出。
三、关于银川市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市强制隔离戒毒所2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.5万元,公务接待费0.3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少5.7万元、比2017年执行数增加0.51万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费比2017年预算减少5.5万元,主要是由于实行厉行节约;比2017年执行数增加0.21万元,主要是由于单位搬迁至永宁胜利乡佂沙渠地区路途较远费用增加;公务接待费比2017年预算数减少0.2万元,主要是由于厉行节约。
四、关于银川市强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:
人员经费 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算 0 万元,比2017年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
五、关于银川市强制隔离戒毒所2018年收支预算情况的总体说明
银川市强制隔离戒毒所2018年收入总预算631.42万元,支出总预算631.42万元。
收入预算包括:财政拨款收入631.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出398.62万元,占63.13%;项目支出232.8万元,占36.87%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市强制隔离戒毒所本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.22万元,比2017年预算减少2.79万元,下降9%。
(二)政府采购情况
2018年,银川市强制隔离戒毒所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市强制隔离戒毒所占用使用国有资产总体情况为房屋1300平方米,价值36.63万元;土地 平方米,价值 万元;车辆6辆,价值76.53万元;办公家具价值27.9万元;其他资产价值344.7万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1300平方米,价值36.63万元;土地 平方米,价值 万元;车辆6辆,价值76.53万元;办公家具价值27.9万元;其他资产价值344.7万元。
无所属单位
(四)预算绩效情况
2018年银川市强制隔离戒毒所所领导高度重视部门预算编报工作,认真组织执行,加强单位内控制度的落实达到以制度管人、以制度管事,从源头杜绝浪费,大力提倡厉行节约,勤俭办公,使经费的使用效果达到了预期,本年度银川市强制隔离戒毒所无重点项目。
(五)其他需说明的事项
1、单位房屋价值较低是由于房屋年代比较久,故价值较低。
2、由于本单位未办理土地证,因此无法确认土地面积和价值。
银川市强制隔离戒毒所2018年部门预算—名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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