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索 引 号: | 640100-106/2018-06396 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市公安局 | 责任部门: | 银川市公安局 |
名 称: | 银川市公安局交通警察支队2018年部门预算公开 |
银川市本级银川市公安局交通警察支队2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市公安局交通警察支队2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.主要职能。银川市公安局交通警察支队主要职能是制定并实施全市交通组织方案、设置和维护管理城市道路交通安全、维护城乡道路交通秩序、纠正和查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、宣传交通安全法律法规、执行交通安全警卫任务、机动车和驾驶人的管理、停车场登记备案及监管等。
2.机构情况。银川市公安局交通警察支队内设10个科(室),下属11个基层(所)大队。与上年相比无变动(因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开)。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看: 银川市公安局交通警察支队属于一级预算单位。
银川市公安局交通警察支队2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 13133.61 | 一、本年支出 | 13133.61 |
|
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(一)一般公共预算财政拨款 | 13133.61 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 | 11616.65
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 711.14
|
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 380.95
|
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|
|
| (十)节能环保支出 |
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|
|
| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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|
| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 424.87 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 13133.61 | 支出总计:13133.61 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2040202 |
一般行政管理事务
| 2317 | 2317 | 2317 | 2317 |
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2040212 |
道路交通管理
| 3800
| 3800
| 3800
| 3800
|
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|
2040201 | 行政运行
| 5499.65
| 5499.65
| 5499.65
| 5499.65
|
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休
| 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
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2210203 |
购房补贴
| 115.68
| 115.68
| 115.68
| 115.68
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2210201 | 住房公积金
| 309.19
| 309.19
| 309.19
| 309.19
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出
| 198.03
| 198.03
| 198.03
| 198.03
|
|
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|
|
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2101101 |
行政单位医疗
| 198.03
| 198.03
| 198.03
| 198.03
|
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 495.07
| 495.07
| 495.07
| 495.07
|
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|
|
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2101103
| 公务员医疗补助
| 182.92
| 182.92
| 182.92
| 182.92
|
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|
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2545.05 | 2317 |
| 2317 | -228.05 | -8.96 | |
2040212 | 道路交通管理 | 2842.73 | 3800 |
| 3800 | 957.27 | 33.67 | |
2040201 | 行政运行 | 6681.27 | 5499.65 | 4724.93 | 774.72 | -1181.62 | -17.69 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 22 | 18.04 | 18.04 |
| -3.96 | -18 | |
2210203 | 购房补贴 | 155.58 | 115.68 | 115.68 |
| -39.9 | -25.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 323.7 | 309.19
| 309.19 |
| -14.51 | -4.48 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 198.03
| 198.03 |
| 198.03 | 100 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 210.52 | 198.03
| 198.03 |
| -12.49 | -5.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.4 | 495.07
| 495.07 |
| -267.33 | -35.06 | |
2101103
| 公务员医疗补助 | 163.39 | 182.92
| 182.92 |
| 19.53 | 11.95 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
|
|
| |
301 | 一、工资福利支出 | 5594.97 | 5315.54 | 279.43 |
30101 | 基本工资 | 1163.01 | 1163.01 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1529.28 | 1529.28 |
|
30103 | 奖金 | 96.92 | 96.92 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 495.07 | 495.07 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 198.03 | 198.03 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198.03 | 198.03 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 182.92 | 182.92 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.7 | 29.7 |
|
30113 | 住房公积金 | 309.19 | 309.19 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1392.82 | 1113.39 | 279.43 |
302 | 二、商品和服务支出 | 623.89 |
| 623.89 |
30201 | 办公费 | 160.4 |
| 160.4 |
30202 | 印刷费 | 0.5 |
| 0.5 |
30203 | 咨询费 | 6 |
| 6 |
30204 | 手续费 | 0.7 |
| 0.7 |
30205 | 水费 | 3 |
| 3 |
30206 | 电费 | 12 |
| 12 |
30207 | 邮电费 | 3 |
| 3 |
30208 | 取暖费 | 155.39 |
| 155.39 |
30209 | 物业管理费 | 50 |
| 50 |
30211 | 差旅费 | 10 |
| 10 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 1.8 |
| 1.8 |
30213 | 维修(护)费 | 20 |
| 20 |
30214 | 租赁费 | 4 |
| 4 |
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 | 5 |
| 5 |
30217 | 公务接待费 | 4.1 |
| 4.1 |
30218 | 专用材料费 | 0.5 |
| 0.5 |
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 55 |
| 55 |
30227 | 委托业务费 | 4 |
| 4 |
30228 | 工会经费 | 28.54 |
| 28.54 |
30229 | 福利费 | 1.02 |
| 1.02 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 98.94 | 26.22 | 72.72 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 23.03 | 23.03 |
|
30301 | 离休费 | 18.04 | 18.04 |
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 4.99 | 4.99 |
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
182.54 | 1.8 | 176.64 | 0 | 176.64 | 4.1 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 5.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
|
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|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
|
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|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 13133.61 | 一、本年支出 | 13133.61 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 13133.61 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 | 11616.65
|
|
|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 711.14
|
|
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 380.95 |
|
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 424.87 |
|
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 13133.61 | 支出总计:13133.61 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|
|
|
|
| ||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 | 2317 |
| 2317 | 2317 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2040212 | 道路交通管理 | 3800 |
| 3800 | 3800 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2040201 | 行政运行 | 5499.65 |
| 5499.65 | 5499.65 |
|
|
|
|
|
| 900 |
| ||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 | 18.04 |
| 18.04 | 18.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2210203 |
购房补贴 | 115.68
|
| 115.68
| 115.68
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2210201 | 住房公积金 | 309.19
|
| 309.19
| 309.19
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.03
|
| 198.03
| 198.03
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 198.03 |
| 198.03 | 198.03
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495.07 |
| 495.07 | 495.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 182.92 |
| 182.92 | 182.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2040202 |
一般行政管理事务 | 2317 |
| 2317 |
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 | 3800 |
| 3800 |
|
|
|
2040201 | 行政运行
| 5499.65 | 4724.93 | 774.72 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休
| 18.04 | 18.04 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴
| 115.68 | 115.68 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金
| 309.19
| 309.19
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出
| 198.03
| 198.03
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 | 198.03 | 198.03 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 495.07 | 495.07 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 182.92 | 182.92 |
|
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银川市公安局交通警察支队2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市公安局交通警察支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市公安局交通警察支队2018年财政拨款收支总预算13133.61 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款13133.61万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:公共安全支出11616.65万元、社会保障和就业支出711.14万元、医疗卫生与计划生育支出380.95万元、住房保障支出424.87万元。
二、关于银川市公安局交通警察支队2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市公安局交通警察支队2018年一般公共预算拨款基本支出 13133.61万元,比2017年执行数据减少573.03 万元,增长下降4.18 %。其中:
人员经费5563.96万元,主要包括:基本工资1163.01万元、津贴补贴1529.28万元、奖金96.92万元、其他社会保障缴费29.7万元、其他工资福利支出1392.82万元、生活补助4.99万元、住房公积金309.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费495.07万元、职业年金缴费198.03万元、职工基本医疗保险缴费198.03万元、公务员医疗补助缴费182.92万元、离休费18.04万元。
公用经费623.89万元,主要包括:办公费160.4万元、印刷费0.5万元、咨询费6万元、手续费0.7万元、水费3万元、电费12万元、邮电费3万元、取暖费155.39万元、物业管理费50万元、差旅费10万元、因公出国(境)费1.8万元、维修(护)费20万元、租赁费4万元、培训费5万元、公务接待费4.1万元、专用材料费0.5万元、劳务费55万元、委托业务费4万元、工会经费28.54万元、福利费1.02万元、其他商品和服务支出98.94万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市公安局交通警察支队2018年一般公共预算拨款项目支出6891.72万元,其中:
一般行政管理事务2317万元、道路交通管理3800万元、行政运行774.72万元,2018年预算6891.72万元,比2017年执行数据增加1186.11万元,增长21%。 主要用于:民警法定工作日之外加班补贴286.27万元、人民警察执勤岗位津贴358.25万元、银川市道路交通设施建设维护经费3000万元、基层一线民警伙食费130.2万元、涉案车辆停车场租赁及看管费150万元、办案业务费340万元、涉案车辆鉴定费160万元、涉案车辆拖车费100万元、协勤人员专项经费1739万元、被拘留人员入所检查费用50万元、中央及自治区专项经费578万元 。
三、关于银川市公安局交通警察支队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市公安局交通警察支队2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.9 万元,其中:因公出国(境)费 1.8 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 4.1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少176.64万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因2017年度未有因公出国(境)费,2017年度、2018年度预算数均为1.8万元;公务用车购置费增加0万元,主要原因2017年度、2018年度公务车购置费预算数均为0;公务用车运行费减少176.64万元,主要原因本单位车辆均为执勤执法车辆,发生费用不在公务用车运行费科目中核算;公务接待费增加0万元,主要原因公务接待费2017年度、2018年度公务接待费均为4.1万元。
四、关于银川市*****2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市公安局交通警察支队2018年政府性基金预算拨款基本支出 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:
人员经费 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市公安局交通警察支队2018年政府性基金预算拨款项目支出 万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于银川市公安局交通警察支队2018年收支预算情况的总体说明
银川市公安局交通警察支队2018年收入总预算13133.61万元,支出总预算13133.61万元。
收入预算包括:财政拨款收入 13133.61万元,占100%。
支出预算包括:基本支出6241.89万元,占47.53%;项目支出6891.72万元,占52.47%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市公安局交通警察支队本级的机关运行经费财政拨款预算623.89万元,比2017年预算减少56.92万元,下降8.36 %。
银川市公安局交通警察支队为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,银川市公安局交通警察支队政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市公安局交通警察支队占用使用国有资产总体情况为房屋7308.02平方米,价值 1132.52万元;土地0平方米,价值0万元;车辆125 辆,价值 1612.15万元;办公家具价值771.39万元;其他资产价值7836.84万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
所属单位房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
(四)预算绩效情况
没有重点项目
(五)其他需说明的事项
无
名词解释
四、名词解释:
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: