无障碍 | 长者版

当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市政府国有资产监督管理委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算

索 引 号:640100-123/2019-00059 发布日期:2019-09-04
发布机构: 银川市政府国有资产监督管理委员会 责任部门: 银川市国资委
名 称:2018年银川市国资委部门决算

2018年银川市国资委部门决算


2018年度

银川市国资委部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市国资委单位概况

一、部门职责

(一)根据市政府授权,依照相关法律法规规章履行出资人职责,监管市属企业国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)按市属国有企业分级动态管理要求,配合做好所监管企业领导人员管理、任免、考核相关工作,根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(七)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的规范性文件,制定有关制度,依法对县(市)区国有资产管理工作进行指导和监督。

(八)承办市国资金融党工委的工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市国资委2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

市政府国有资产监督管理委员会内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转工作。负责机要、档案、保密、信访、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。配合做好所监管企业境外突发事件和危机处理工作。综合归口指导监督县(市)区国有资产监管工作。

(二)监察室。负责机关及所监管企业的党风廉政建设和反腐败工作。负责对执行党的政策、方针、路线及遵守党规党纪情况进行监督、检查。负责对机关及所监管企业人员进行廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守进行监督检查。受理、处置机关及所监管企业党员干部违法违纪的检举、控告。受理、办理纪检、监察对象的申诉。负责办理上级部门移交纪检监察案件的查处工作。承担监管企业贯彻执行国有资产管理政策、制度情况及落实市委、市政府和国资委重大决策、重点任务情况的监督检查工作。组织开展国有资产重大损失调查和共性问题专项核查。负责机关重大决策合法性审查和相关法律事务工作。指导推动所监管企业法治建设和法律顾问工作。

   (三)组织人事科(机关党建科)。指导所监管企业党的建设工作,研究提出加强和改进企业党建工作的意见和建议。负责监管企业党的思想建设、精神文明建设和新闻宣传工作,指导和推进监管企业思想政治工作和企业文化建设工作。按市属国有企业分级动态管理清单,负责市属国有企业领导班子建设,协助市委组织部做好市委管理企业领导人员的有关工作。负责监管企业领导人员的任免、选聘、考核、人事档案等管理工作。负责监管企业人才工作。协调监管企业工青妇等工作。指导监管企业统战和党外知识分子工作。负责机关党的建设工作。

(四)产权管理科。建立国有资本运作制度,组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营,推动国有资本保值增值。负责国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。研究提出完善国有产权管理的意见。承担监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担监管企业资产评估项目的核准和备案工作。审核监管企业的资本金变动、股权管理及发债方案。监督和规范企业国有产权交易。组织监管企业上交国有资本收益。承办国有资本预决算编制、执行有关工作。拟订国有资本经营预算有关制度。

(五)改革规划科。组织开展国有企业改革发展、国有资产监管重大问题的研究工作。指导监管企业建设中国特色现代国有企业制度和董事会建设工作。拟订监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案。承办所出资的国有独资公司章程审核工作。研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议,审核监管企业监管企业的发展战略和规划,监督企业重大投资。指导所监管企业国际化经营战略及境外投资管理工作。研究提出推动监管企业实施科技创新战略的政策建议,指导监管企业科技创新和信息化建设。承担银川市国有资产管理改革专项小组办公室日常工作。    

(六)考核评价科。承办监管企业财务预决算工作。综合研究全市国有经济和监管企业的运行状况。承担监管企业清产核资和资产损失核销工作。指导监管企业风险管控。督促报告企业重要经营事项和重大风险。承担企业国有资产统计分析工作。负责国资监管信息化平台建设、管理和运行等工作。健全企业国内对标、行业对标体系,分类完善监管企业领导人员经营业绩考核制度并进行年度和任期考核。调控监管企业工资分配总体水平,提出企业领导人员薪酬制度、激励办法和国有企业收入分配制度改革指导意见并组织实施。规范监管企业领导人员履职待遇、业务支出和职工福利保障。督促检查所监管企业落实安全生产主体责任。指导和联系监管企业做好维护稳定、节能减排、环境保护、履行社会责任等工作。



第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,503,649,135.89

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

477,360,900.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

233,894.60


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

183,037.02


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

1,471,226,216.66


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

31,310,795.70


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

170,222.01


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

10,000.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,503,649,135.89

本年支出合计

51

1,503,134,165.99

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

551,095.25

    年末结转和结余

53

1,066,065.15

总计

27

1,504,200,231.14

总计

54

1,504,200,231.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,503,649,135.89

1,503,649,135.89






208

社会保障和就业支出

328,728.20

328,728.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

328,728.20

328,728.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

328,728.20

328,728.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

183,037.02

183,037.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

183,037.02

183,037.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

98,235.44

98,235.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

84,801.58

84,801.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,471,226,216.66

1,471,226,216.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

327,360,900.00

327,360,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

327,360,900.00

327,360,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

150,000,000.00

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

150,000,000.00

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

993,865,316.66

993,865,316.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

993,865,316.66

993,865,316.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

31,726,172.00

31,726,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

18,716,172.00

18,716,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150701

  行政运行

2,279,972.00

2,279,972.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

  一般行政管理事务

16,436,200.00

16,436,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

3,010,000.00

3,010,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

3,010,000.00

3,010,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

174,982.01

174,982.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

174,982.01

174,982.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

139,500.00

139,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

35,482.01

35,482.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,503,134,165.99

2,879,657.61

1,500,254,508.38




208

社会保障和就业支出

233,894.60

233,894.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

233,894.60

233,894.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

233,894.60

233,894.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

183,037.02

183,037.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

183,037.02

183,037.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

98,235.44

98,235.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

84,801.58

84,801.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,471,226,216.66

0.00

1,471,226,216.66

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

327,360,900.00

0.00

327,360,900.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

327,360,900.00

0.00

327,360,900.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

150,000,000.00

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

150,000,000.00

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

993,865,316.66

0.00

993,865,316.66

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

993,865,316.66

0.00

993,865,316.66

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

31,310,795.70

2,282,503.98

29,028,291.72

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

18,247,506.41

2,282,503.98

15,965,002.43

0.00

0.00

0.00

2150701

  行政运行

2,282,503.98

2,282,503.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

  一般行政管理事务

15,965,002.43

0.00

15,965,002.43

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

10,057,289.29

0.00

10,057,289.29

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

10,057,289.29

0.00

10,057,289.29

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

3,006,000.00

0.00

3,006,000.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

3,006,000.00

0.00

3,006,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

170,222.01

170,222.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

170,222.01

170,222.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

134,740.00

134,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

35,482.01

35,482.01

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,026,288,235.89

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

477,360,900.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

233,894.60

233,894.60

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

183,037.02

183,037.02

0.00 


10


十、节能环保支出

38

0.00 

0.00 

0.00 


11


十一、城乡社区支出

39

1,471,226,216.66

993,865,316.66

477,360,900.00


12


十二、农林水支出

40

0.00 

0.00 

0.00 


13


十三、交通运输支出

41

0.00 

0.00 

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

42

31,240,795.70

31,240,795.70

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 


16


十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 


19


十九、住房保障支出

47

170,222.01

170,222.01

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

10,000.00

10,000.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,503,649,135.89

本年支出合计

52

1,503,064,165.99

1,025,703,265.99

477,360,900.00

年初财政拨款结转和结余

25

481,095.25

年末财政拨款结转和结余

53

1,066,065.15

1,066,065.15

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

481,095.25


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 


55




28

1,504,130,231.14

56

1,504,130,231.14

1,026,769,331.14

477,360,900.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

合计




208

社会保障和就业支出

8,161.40

8,161.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

8,161.40

8,161.40

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,161.40

8,161.40

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

464,111.25

20,000.00

0.00

21507

国有资产监管

48,367.72

20,000.00

0.00

2150701

  行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

2150702

  一般行政管理事务

28,367.72

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

415,743.53

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

415,743.53

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8,822.60

8,822.60

0.00

22102

住房改革支出

8,822.60

8,822.60

0.00

2210201

  住房公积金

8,822.60

8,822.60

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8,161.40

8,161.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

8,161.40

8,161.40

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,161.40

8,161.40

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

464,111.25

20,000.00

0.00

21507

国有资产监管

48,367.72

20,000.00

0.00

2150701

  行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

2150702

  一般行政管理事务

28,367.72

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

415,743.53

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

415,743.53

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8,822.60

8,822.60

0.00

22102

住房改革支出

8,822.60

8,822.60

0.00

2210201

  住房公积金

8,822.60

8,822.60

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,577,926.35

302

商品和服务支出

268,188.26

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

686,116.00

30201

  办公费

358.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

596,401.01

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

613,039.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

10,370.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

40.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

10,370.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

233,894.60

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

100,530.56

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

89,334.36

30209

  物业管理费

480.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

14,331.11

30211

  差旅费

8,640.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

134,740.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

160.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

109,539.71

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

23,173.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

1,834.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

10,173.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9,980.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

13,000.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

162,240.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用


399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

84,456.26

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出

10,370.00




30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息


39999

  其他支出

10,370.00




30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计


公用经费合计


合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7,500.00

 0.00

  0.00

 0.00

0.00

7,500.00

1,834.00

 0.00

  0.00

 0.00

0.00

1,834.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:






单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

477,360,900.00

477,360,900.00

0.00 

477,360,900.00

0.00 


212

城乡社区支出

0.00 

477,360,900.00

477,360,900.00

0.00 

477,360,900.00

0.00 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

327,360,900.00

327,360,900.00

0.00

327,360,900.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

327,360,900.00

327,360,900.00

0.00

327,360,900.00

0.00


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

0.00

150,000,000.00

0.00


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

150,000,000.00

150,000,000.00

0.00

150,000,000.00

0.00











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,503,649,135.89支出总计1,503,134,165.99  元。与年相比,收入增加147,015,945.94元,较上年增长10.83%,增加146,500,976.04元,较上年增长10.79%,主要原因是支持企业发展和管理支出增加,主要为增加绿创公司及通联公司注册资本金

   二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,503,649,135.89元,其中:财政拨款收入1,503,649,135.89元,占100%上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0 元,附属单位上缴收入0 元,其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,503,134,165.99元,其中:基本支出2,879,657.61元,占0.19%;项目支出1,500,254,508.38元,占99.81%;上缴上级支出0 元,占0 %;经营支出0 元,占0  %;对附属单位补助支出0 元,占0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,503,649,135.89元,支出总计1,503,064,165.99元。年相比,财政拨款收收入总计增加147,133,445.94元,增长10.85%,支出总计增加146,548,476.04元,增长10.80%,主要原因是支持企业发展和管理支出增加,主要为增加绿创公司及通联公司注册资本金

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,025,703,265.99元,占本年支出合计的68 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少330,228,878.81元,下降24.35%,主要原因是其他支持企业发展的支出项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,025,703,265.99  元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出233,894.60元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出   183,037.02元,占0.02%;城乡社区支出(类)支出993,865,316.66

元,占96.90%;资源勘探信息等支出(类)支出31,240,795.70

元,占3.05%;住房保障支出(类)支出170,222.01元,占0.02 %;其他(类)支出10,000.00元,占  0.001 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  17,694,300.00 元,支出决算为1,025,703,265.99元,完成年初预算的57.97 %,其中:

    1.社会保障和就业支出(类)年初预算为  0 元,支出决算为233,894.60决算数大于预算数的主要原因年初预算将社会保障和就业支出(类)预算统一填列在资源勘探信息等支出(类)中,故此项预算无数字

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0 支出决算183,037.02元,决算数大于预算数的主要原因初预算将医疗卫生与计划生育支出(类)预算统一填列在资源勘探信息等支出(类),故此项预算无数字

   3.城乡社区支出(类)年初预算为0 支出决算993,865,316.66元,决算数大于预算数的主要原因年初预算将城乡社区支出(类)预算统一填列在资源勘探信息等支出(类)中,故此项预算无数字

4.资源勘探信息等支出(类)年初预算为17,694,300.00 支出31,240,795.70元,决算数小于预算数的主要原因年初预算将其他预算项目统一填列在资源勘探信息等支出(类)中,预算数大于实际支出数

   5.住房保障支出(类)年初预算为0 支出决算170,222.01元,决算数大于预算数的主要原因年初预算住房保障支出(类)预算统一填列在资源勘探信息等支出(类)中,故此项预算无数字

   6.其他(类)年初预算为0 支出决算10,000.00元,其他类主要为对连续三年三等功及优秀公务员个人奖励金,决算数大于预算数的主要原因初预算将其他(类)预算统一填列在资源勘探信息等支出(类)中,故此项预算无数字

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,503,064,165.99元,其中:人员经费2,601,099.35元,公用经费278,558.26支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,577,926.35元,较年初预算数增加 33,626.35元,增长1.32%,主要原因是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出,后期追加指标;较年决算数增加 288,318.98元,增长12.59%。

2.商品和服务支出268,188.26元,较年初预算数增加 126,388.26元,增长89.13%,主要原因是交通费、差旅费及其他商品服务支出相对增加;较年决算数增加  52,036.58 元,增长24.07%

3.对个人和家庭的补助 23,173.00元,较年初预算数增加23,173.00元,增长100 %主要为本年新增加的医疗费补助和优秀个人奖励金;年决算数减少302,808.69元,92.89%

4.其他资本性支出10,370.00元,较年初预算数增10,370.00元,增长100 %,主要原因是本年度采购10,370.00元的专用办公设备;较年决算数增加10,370.00元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,500.00 元,支出决算为1,834.00元,完成年初预算的24.45%。与上相比,减少3,166.00元,下降63.32 %决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0 ,支出决算为  0 完成年初预算的100 %;比年减少  0 下降  0 %。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0 人。。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0 ,支出决算为0 完成年初预算的100 %;比年减少0  元,下降0 %其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出0   元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费年初预算为7,500.00  ,支出决算为1,834.00完成年初预算的24.45%;与上相比,减少3,166.00元,下降63.32 %决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少其中:国内接待费支出1,834.00 元,主要用于接待海西州、包头市国资委来我市考察。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2 个,国内公务接待人次9 人,国(境)外公务接待批次0  个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0 本年收入477,360,900.00元,本年支出477,360,900.00元,年末结转和结余0 年决算数增加477,360,900.00元,增长100 %,主要原因是:本年支出政府性基金为以前年度指标调整,故年初无预算。支出具体情况如下按支出功能分类科目说明

2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 327,360,900元,为调整2016年指标通联公司注资款。

2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出,150,000,000元,为调整2016年指标通联公司注资款。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018本部门机关运行经费年初预算为292,000元,支出决算为278,558.26元,完成年初预算的95%215,671.68  元增加62,886.58元,增长29%。决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定,减少经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算0  元,支出决算总额0  元,完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的0  。政府采购工程预算0  元,支出决算总额0 元,完成年初预算的100  %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车0  辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目   1个,共涉及资金50,000元,占一般公共预算项目支出总额的 11%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    2150702科目国有企业党建工作经费5万元,主要用于为市国资委党工委对银川市国有及国有控(参)股企业统一实施垂直监管,同时加强对监管企业党建工作的指导。项目内容切实发挥企业党组织的领导作用,把党的建设与国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。大力加强国有企业党的建设,不断提升党建工作水平,推动引领我市国有企业改革发展,提高服务群众、服务社会、服务银川经济发展的水平。重点打造国有企业党建工作示范点2个;加大培训力度,举办市属国有企业经营班子人才、党组织书记、党务专干、入党积极分子培训班各1期;组织市属国有企业党政主要负责人赴外地考察学习相关经验、做法。

国有企业党建工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 50,000元,执行数为50,000元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:大力加强国有企业党的建设,推动引领我市国有企业改革发展,提高服务群众、服务社会、服务银川经济发展的水平。

下一步改进措施:严格按照预算绩效管理要求开展相关工作,提高财政资金使用效率,保障工作经费、配备专职党务工作者,确保企业党组织有钱办事、有人员办事、有场地办事,加强国有企业党的建设,不断提升党建工作水平。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

扫一扫在手机打开当前页