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索 引 号:640100-113/2018-06358 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市生态环境局 责任部门: 银川市环保局
名 称:银川市本级环境保护局2018年部门预算

银川市本级环境保护局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市环境保护局2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

(1)落实中央、自治区、银川市主要污染物减排目标;

2负责环境政策、规划和重大问题的统筹协调工作;

(3)负责环境治理和对生态保护、农村环境保护的指导、协调和监督工作;

(4)负责对辖区内重大环境突发事件应急预警工作。 

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,银川市环境保护局部门预算包括银川市环境保护局本级预算,没有二级预算单位

 

银川市环境保护局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                    单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 2790.14

一、本年支出

 2790.14

2790.14 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2790.14 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

60.31 

60.31 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

27.92 

27.92 

 

 

 

(十)节能环保支出

2674.59 

2674.59 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

27.32 

27.32 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2790.14 

支出总计2790.14

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2110101

 行政运行

355.84

355.84

355.84

355.84

 

 

 

 

 2110104

 环境保护宣传

40

40

40

40

 

 

 

 

2111199

其他污染减排支出

162

162

162

162

2110102

一般行政管理事务

227.5

227.5

227.5

227.5

 2110399

 其他污染防治支出

650

650

650

650

 

 

 

 

2110302

水体

20

20

20

20

2110299

其他环境监测与监察支出

1219.25

1219.25

1219.25

1219.25

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.68

12.68

12.68

12.68

2210203

购房补贴

6.22

6.22

6.22

6.22

2210201

住房公积金

21.1

21.1

21.1

21.1

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.61

13.61

13.61

13.61

2101101

行政单位医疗

13.61

13.61

13.61

13.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.02

34.02

34.02

34.02

2101103

公务员医疗补助

14.31

14.31

14.31

14.31

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

12.68 

12.68 

 

-0.72

-6

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

34.02 

34.02 

 

-14.12

-30

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

13.61 

13.61 

 

13.61

100

2101101

行政单位医疗

 

12.68 

13.61 

 

-0.99

-7

2101103

公务员医疗补助

14.31

14.31

1.6

13

 2110101

 行政运行

 

355.84 

355.84 

 

7.59

3

2110104

 环境保护宣传

 

40 

 

40 

20.18

108

2110102

一般行政管理事务

227.5

227.5

73.12

48

2110299

其他环境监测与监察支出

1219.25

1219.25

1219.25

100

2110399

 其他污染防治支出

650

650

-21200.7

-97

2110302

水体

20

20

-4404.93

-100

2111199

其他污染减排支出

162

162

162

100

2210201

住房公积金

21.1

21.1

1.89

10

2210203

购房补贴

6.22

6.22

-5.82

-49

合   计

2790.14

471.39

2318.75

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

471.39

427.76

43.63

301

一、工资福利支出

431.33

412.75

18.58

30101

基本工资

93.38

93.38

30102

津贴补贴

88.7

88.7

30103

奖金

7.79

7.79

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.02

34.02

30109

职业年金缴费

13.61

13.61

30110

职工基本医疗保险缴费

13.61

13.61

30111

公务员医疗补助缴费

14.31

14.31

30112

其他社会保障缴费

7.04

7.04

30113

住房公积金

21.1

21.1

30199

其他工资福利支出

137.77

137.77

18.58

302

二、商品和服务支出

27.45

2.4

25.05

30201

办公费

4

4

30202

印刷费

2

2

30203

咨询费

30204

手续费

0.2

0.2

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

2

2

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

3

3

30212

因公出国(境)费用

2 

 

 2

30213

维修(护)费

0.5

0.5

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

1

1

30217

公务接待费

1

1

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1.2

1.2

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.95

1.95

30229

福利费

0.08

0.08

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

8.52

2.4

6.12

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

12.61

12.61

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3

 1

 

 

 

 1

 2.7

 1.83

 

 

 

 0.87

 3

 2

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2790.14 

一、本年支出

 2790.14

2790.14 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2790.14 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

60.31 

60.31 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

27.92 

27.92 

 

 

 

(十)节能环保支出

2674.59 

2674.59 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

27.32 

27.32 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2110101

 行政运行

355.84

 

355.84

355.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 2110104

 环境保护宣传

40

 

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2111199

其他污染减排支出

162

 

162

162

 

 

 

 

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

227.5

 

227.5

227.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 2110399

 其他污染防治支出

650

 

650

650

 

 

 

 

 

 

 

 

2110302

水体

20

20

20

2110299

其他环境监测与监察支出

1219.25

1219.25

1219.25

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.68

12.68

12.68

2210203

购房补贴

6.22

6.22

6.22

2210201

住房公积金

21.1

21.1

21.1

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.61

13.61

13.61

2101101

行政单位医疗

13.61

13.61

13.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.02

34.02

34.02

2101103

公务员医疗补助

14.31

 

14.31

14.31

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2110101

 行政运行

355.84

 355.84

 

 

 

 

 2110104

 环境保护宣传

40

 

40

 

 

 

2111199

其他污染减排支出

162

 

162

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

227.5

227.5

 2110399

 其他污染防治支出

650

650

2110302

水体

20

20

2110299

其他环境监测与监察支出

1219.25

1219.25

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.68

12.68

2210203

购房补贴

6.22

6.22

2210201

住房公积金

21.1

21.1

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.61

13.61

2101101

行政单位医疗

13.61

13.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.02

34.02

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.31

14.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 2790.14

 471.39

 2318.75

 

 

 

 

银川市环境保护局2018年部门预算情况说明

一、关于银川市环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算2790.14万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2790.14万元,政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括:社会保障和就业支出  60.31  万元、医疗卫生与计划生育支出27.92万元、节能环保支出2674.59万元、住房保障支出  27.32   万元。

二、关于银川市环境保护局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出 471.39   万元,比2017年执行数据增加3.05   万元,增长0.01  %。其中:

人员经费  427.76   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 43.63   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 2318.75万元,其中:

2110102一般行政管理事务2018年预算227.5万元,比2017年执行数据增加73.12 万元,增长48  %。主要用于监控信息中心运行经费20万元、办公楼运行经费及物业费167万元、污水排放第三方运行经费40.5万元。

2110104环境保护宣传2018年预算40万元,比2017年执行数据增加20.18 万元,增长102 %。主要用于电视、报纸、社区环境保护宣传费。

2111199其他污染减排支出2018年预算162万元,比2017年执行数据增加162 万元,增长100  %。主要用于污染源自动监控设施第三方运营费。

2110399其他污染防治支出2018年预算650万元,比2017年执行数据减少21200.7 万元,减少97  %。主要用于市级环保专项资金600万元、污染源普查工作经费50万元

2110302水体2018年预算20万元,比2017年执行数据减少4404.93 万元,增长99.99  %。主要用于河长制工作规划编制经费。

2110299其他环境监测与监察支出2018年预算1219.25万元,比2017年执行数据增加1219.25万元,增100 %。主要用于市级环保专项资金900万元(对企业环境治理补助)、319.25万元是环境监测与执法中心办公楼工程尾款。

三、关于银川市环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 3万元,其中:因公出国(境)费 2元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费  1  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0  万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0    万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金

五、关于银川市环境保护局2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算2790.14万元,支出总预算  2790.14  万元。

收入预算包括:上年结转   0 万元,占   %;财政拨款收入 2790.14万元,占 100  %;事业收入0万元,占 %;事业单位经营收入0万元,占   %;其他收入 0万元,占   %。

支出预算包括:基本支出  471.39   万元,占 17  %;项目支出  2318.75万元,事业单位经营支出 0   万元,占   %;上缴上级支出  0 万元,占   %;对附属单位补助支出   0 万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市环境保护局本级1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算  43.63   万元,比2017年预算增加8.45 万元,增长 24  %。

(二)政府采购情况

2018年,银川市环境保护局政府采购预算  262 万元,其中:政府采购货物预算  0   万元,政府采购工程预算 0    万元,政府采购服务预算     262  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市环境保护局占用使用国有资产总体情况为房屋 3905.99   平方米,价值 893.46   万元;土地  0  平方米,价值 0   万元;车辆 0   辆,价值  0 万元;办公家具价值59.41   万元;其他资产价值   2967.05万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3905.99   平方米,价值 893.46   万元;土地    0平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值  0 万元;办公家具价值 59.41  万元;其他资产价值   2967.05万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市环境保护局重点项目绩效评价

   1、坚决贯彻落实自治区、市委和市政府关于大气污染防治攻坚的决策部署,出台了《银川市2017年环境污染综合治理百日攻坚行动方案》、《银川市2017年-2018年冬季大气污染防治工作方案》、《银川市环境保护四级联查工作方案》。市政府相继召开了全市环境综合治理现场推进会冬季大气污染防治专题会全市环境综合治理全面督查考核动员会,对2017年四季度全市大气污染防治工件进行全面安排部署。11月8日、9日,市政府分管领导组织环保局,密集开展了道路扬尘污染夜查、散煤污染防控检查、秸秆焚烧巡查、裸露堆土航查等大气综合治理督查工作,进一步提高了辖区政府环境保护的政治站位和责任意识,营造了全市大气污染防控的高压态势。

2.进一步严格管控大气污染源。针对“只见蓝天、不见优良”的问题,市环保局空气自动监测站点周边三公里范围内所有污染源进行了全面排查登记,按照“一源一策”的原则,对每个污染源逐一进行整治。制定了国、省、市控站点空气质量管控方案,实行站点大气环境质量分包责任制,明确每个站点每日大气环境质量限值,挂图作战,建立日分析、周督查、半月调度、月考核制度。

3.狠抓燃煤污染治理。加大燃煤锅炉拆除力度,加快推进燃煤锅炉污染治理,截至目前拆除燃煤锅炉420台,其中三区176台。中央环保督察要求拆除的197台燃煤锅炉已拆171台。完成煤改气、煤改电燃煤锅炉92台。完成58个燃煤锅炉粉尘、二氧化硫和氮氧化物治理项目。完成15个燃煤锅炉烟气在线监测设备安装。

4.强化扬尘管控。组织开展建筑工地扬尘治理专项检查12次,责令21家工地停工整顿。完成堆土治理61处,治理裸露空地48处,面积126万平方米,改造提升44处3.52万平方米“斑秃”绿地,清理散乱煤堆、垃圾堆等260多个。市区主干道路实现机械化清扫全覆盖,改造老旧渣土车辆360台,开展渣土运输车辆专项整治行动48次,查处违法行为1022起。清运主佛沟、大口子沟开采点矿渣4万立方米,关停宰牛沟采矿区,完成9.6万平方米土地生态修复整治。推广环保无烟烧烤炉241台,完成餐饮业油烟整治340家。

5.持续推进工业废气治理。完成25个工业粉尘、二氧化硫和氮氧化物治理项目。银川热电脱硝改造、中电投临河电厂超低排放改造、中石油宁夏分公司脱硝改造等重点项目全面完成。完成10个挥发性有机污染物治理项目。率先在全区开展小散乱污专项整治,集中取缔小散乱污企业96家。

6.加大机动车污染治理。全市淘汰黄标车5161辆,老旧车10656辆,已提前超额完成淘汰任务。加大高排放车辆的监管,查处低速汽车违法行为2260起,查处冒黑烟车辆违法行为2900起。全市152座加油站全部完成油气回收治理。

7.严防秸秆等废弃物焚烧污染。市环保局、农牧局等会同辖区政府严格落实县、乡、村三级秸秆等废弃物禁烧责任,落实网格包抓机制,进行不间断实时巡查,上半年对兴庆区、贺兰县、西夏区分别予以罚款5万元、3万元、2万元10月25日起,市环保局、农牧局共组织6轮专项巡查,发现着火点25处,着火点数量较去年同期明显下降。对发现的每个火点均按照5万元的上限处罚所在辖区政府,纳入季度大气质量生态补偿考核,确保处罚落实到位。同时要求辖区政府对相关责任人进行问责处理,坚决遏制“焚烧乌烟瘴气围城”现象

8.不断完善工业园区污水处理设施开展工业园区污水处理专项督查,我市8个工业集聚区,7个实现污水集中处理,4个达到一级A排放标准。灵武市再生园区污水处理厂新建工程主体建成,正在安装设备永宁望远工业园区污水处理厂二期扩建工程建成调试,银川生物科技园污水处理厂和灵武市羊绒园区污水处理厂提标改造工程正在建设。

(五)其他需说明的事项

……

银川市环境保护局2018年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出:是指单位本年度全部支出。

8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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