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索 引 号 640100-130/2018-06114 发文字号 生成日期 2018-02-13
发布机构 银川市经合外侨局 责任部门 银川市经合外侨局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市本级经合外侨局2018年部门预算

                                    

   第一部分  单位概况 

   一、主要职能 

   二、部门预算单位构成 

   第二部分  2018年部门预算表 

   一、财政拨款收支总表 

   二、财政拨款支出总表 

   三、一般公共预算支出表 

   四、一般公共预算基本支出表 

   五、一般公共预算“三公”经费支出表 

   六、政府性基金预算支出表 

   七、部门收支总表 

   八、部门收入总表 

   九、部门支出总表 

   第三部分  2018年部门预算情况说明 

   第四部分  名词解释 

 

                               经合外侨局2018年部门预算——单位概况 

    

   一、主要职能 

   (一)贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章;研究拟订全市经济技术合作、利用外资与发展内陆开放型经济的具体政策和配套措施;组织编制、修订全市经济技术合作中长期规划,拟订年度招商引资计划和项目,制定投资促进政策、措施,并组织实施。  

  (二)贯彻执行国家、自治区、银川市有关外事、侨务及港澳事务的法律、法规、规章和方针政策;组织开展外事、侨务调查研究,为市委、市政府的决策提供意见和建议;研究制定外事、侨务工作规划、规章制度和具体实施办法;监督检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策和涉外法规的情况。  

  (三)统筹协调、指导全市经济技术合作和招商引资工作;负责全市投资环境营销,包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目,联系国内外投资者及各类工商组织机构来银考察投资,组织开展各种形式的境内外招商引资推介活动;组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作。  

  (四)负责重大招商引资项目跟踪服务、招商引资秩序规范、相关项目督查落实,协调解决外来投资企业在项目实施过程中遇到的问题;管理外省市企业驻银办事机构,联络在银商协会;统筹协调全市招商引资项目的布局落地,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议;协调处理外来投资者的上访及投诉,保护外来投资者的合法权益。  

  (五)负责全市招商引资项目库建设,组织开展经济技术合作及招商引资项目的收集、整理、筛选、储备和信息发布工作;负责招商引资网络建设并对外发布信息,加强与国内外的信息交流,掌握招商引资和经济技术合作动态,提出对外交流合作的意见和建议。  

  (六)负责研究全市主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内各地投资促进发展趋势,向市政府提出相关建议;负责全市招商引资数据、信息的搜集整理及统计上报,为投资者提供咨询和指导服务。  

  (七)指导市政府驻外办事机构开展招商引资和经济技术合作工作;组织开展区域性经济技术合作与交流;负责国内外经济合作代表团来访和企业来银开展招商引资活动的联络、协调和接待工作,承办市委、市政府重要招商引资代表团出访及重大经济技术合作项目对接活动联络、协调和跟踪落实工作。  

  (八)制定并组织实施招商引资绩效考核办法和奖惩制度,监督、检查和考核各县(市)区、各部门、开发区等招商主体招商引资工作完成情况。  

  (九)统筹协调和处理重要外事、侨务与港澳事务活动;协调、指导与外国驻华使馆及领事机构的交往事宜;协调处理各类涉外案(事)件与涉及外国人管理工作的重要事项;协调指导市级各部门、市辖各县(市)区的外事、侨务与港澳事务工作;组织外事干部和涉外人员的教育培训。  

  (十)协调、配合有关部门开展对外经济文化交流工作;负责对我市进行国际形势、对外政策、重大国际问题的通报,拟订对外表态口径;会同有关部门管理、协调来银采访的外国记者、外国驻银新闻机构和记者;安排重要涉外活动的新闻报道,会同有关部门审核重要涉外报道稿件;会同有关部门管理国外文化交流团组在银的活动。  

  (十一)负责因公出国访问管理工作,承办因公出国、赴港澳任务审核报批事项;协助有关部门对因公出国()人员进行出国()前的教育,了解掌握出国()团组在国()外的活动情况和出访成果;负责全市的外事督查工作,配合有关部门处理出国()人员违犯外事纪律和保密规定的重大案件。  

  (十二)指导全市对外礼宾、礼仪工作;负责组织接待来银访问的重要外宾、友好人士和来银公务活动的各国驻华使(领)馆外交人员和国际组织人员;管理、组织在银举行的重大涉外活动;审核在银召开的国际会议事项;统筹安排市领导的外事及港澳事务活动。  

  (十三)开展对海外华人、华侨、港澳同胞及其社团的友好交往活动和引进华人华侨、港澳同胞的资金、技术和人才工作;协调解决归侨、侨眷和港澳同胞及其眷属生活实际问题,依法保护归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益;承办侨务对外宣传和侨情调研工作;受理报批华侨来银定居申请;负责华侨华人和港澳同胞捐赠工作;会同有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排。  

  (十四)会同有关部门管理境外非政府组织在银活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动,研究拟订相关的政策措施、管理规范并组织实施;协调有关部门处理银川市涉及境外非政府组织的案(事)件。  

  (十五)负责银川市与国内、国外城市间进行友好城市、友好县(区)的缔结和联络工作,负责我市和各县(区)同国外建立友好关系的审核报批;制订并实施友好城市间的交流计划和发展规划,指导、管理与友好城市以及友好基层单位的交往工作;负责市政府外籍顾问的聘任、联络和审核;负责向外国人、华侨、港澳同胞授予荣誉市民的推荐、管理和服务工作。  

  (十六)承担市委、市政府赋予的“两个最适宜”城市建设和“内陆开放型经济实验区”建设工作中涉及经济技术合作和外事侨务方面的相关职责。  

  (十七)承办市委、市政府交办的其他工作。  

                                  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,经合外侨局部门预算包括:本级预算、我单位无下属单位 

 

                                经合外侨2018年部门预算——预算表 

    

                                   一、财政拨款收支预算总表 

                                                                                    单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

612.16  

一、本年支出 

612.16  

612.16  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

612.16  

(一)一般公共服务支出 

365.52  

365.52  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

43.16  

43.16  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

24.37  

24.37  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

160  

160  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

19.11  

19.11  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

612.16  

支出总计612.16 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

                                      二、财政拨款支出预算总表 

                                                                                    单位:万元 

功能分类科目 

2016预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金预算财政拨款 

科目编码 

科目名称 

合计 

银川市本级财力安排 

自治区专项转移支付 

自治区一般性转移支付 

市本级本级财力安排 

自治区专项转移支付 

自治区一般性转移支付 

小计 

市本级经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

 2011302 

一般行政管理事务 

60 

60 

60 

60 

  

  

  

  

  

  

 2011301 

 行政运行 

365.52 

365.52 

365.52 

365.52 

  

  

  

  

  

  

  2011308 

 招商引资 

100 

100 

100 

100 

  

  

  

  

  

  

     2210201 

 住房公积金 

19.11 

19.11 

19.11 

19.11 

  

  

  

  

  

  

    2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

12.33 

12.33 

12.33 

12.33 

  

  

  

  

  

  

 2101101 

行政单位医疗 

12.33 

12.33 

12.33 

12.33 

  

  

  

  

  

  

    2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

30.83 

30.83 

30.83 

30.83 

  

  

  

  

  

  

   2101103 

公务员医疗补助 

12.04 

12.04 

12.04 

12.04 

  

  

  

  

  

  

                                      三、一般公共预算支出表    

                                                                                   单位:万元 

功能分类科目 

2017年执行数 

  

2018年预算数 

2018年预算数与2017年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

2011302 

一般行政管理事务 

60  

60 

  

60  

0 

0 

2011301 

 行政运行 

363.83  

365.52 

365.52 

  

1.69 

0.4% 

2011308 

 招商引资 

100  

100 

  

100  

0 

0 

2210201 

 住房公积金 

22.18  

19.11 

19.11 

  

3.07 

13% 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

12.17 

12.33 

12.33 

  

0.16 

8% 

2101101 

行政单位医疗 

15.25 

12.33 

12.33 

  

2.92 

19% 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

45.6  

30.83 

30.83 

  

14.77 

32% 

2101103 

公务员医疗补助 

14.34  

12.04 

12.04 

  

2.3 

16% 

                                    四、一般公共预算基本支出表 

                                                                                   单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

  

  

  

301 

一、工资福利支出 

341.68 

  

  

30101 

基本工资 

85.94 

  

  

30102 

津贴补贴 

81.18 

  

  

30103 

奖金 

7.16 

  

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

  

  

  

30109 

职业年金缴费 

  

  

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

  

  

  

30111 

公务员医疗补助缴费 

  

  

  

30112 

其他社会保障缴费 

1.99 

  

  

30114 

医疗费 

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

165.41 

  

  

302 

二、商品和服务支出 

23.84 

  

  

30201 

办公费 

3 

  

  

30202 

印刷费 

3.15 

  

  

30203 

咨询费 

0.5 

  

  

30204 

手续费 

2 

  

  

30205 

水费 

  

  

  

30206 

电费 

  

  

  

30207 

邮电费 

3 

  

  

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

1 

  

  

30211 

差旅费 

0.5 

  

  

30212 

因公出国(境)费用 

1.5 

  

  

30213 

维修(护)费 

0.5 

  

  

30214 

租赁费 

0.5 

  

  

30215 

会议费 

0.5 

  

  

30216 

培训费 

0.5 

  

  

30217 

公务接待费 

1.5 

  

  

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

0.5 

  

  

30227 

委托业务费 

0.5 

  

  

30228 

工会经费 

1.76 

  

  

30229 

福利费 

0.07 

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用 

0.5 

  

  

30240 

税金及附加费用 

0.5 

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

1.86 

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

  

  

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

  

  

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费补助 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

个人农业生产补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、资本性支出 

  

  

  

31002 

办公设备购置 

  

  

  

31003 

专用设备购置 

  

  

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31099 

其他资本性支出 

  

  

  

  

                                  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                                   单位:万元 

2017年预算数 

2017年执行数 

2018年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

44.58 

11.18 

0 

  

  

33.4 

44.58 

11.18 

0 

  

  

33.4 

41 

11 

0 

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       六、政府性基金预算支出表 

                                                                                    单位:万元 

功能分类科目 

2018年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

资本性支出 

 0 

 0 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                      七、部门收支预算总表 

                                                                                  单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

612.16  

一、本年支出 

612.16  

612.16  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

612.16   

(一)一般公共服务支出 

365.52  

365.52  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

43.16  

43.16  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

24.37  

24.37  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

160  

160  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

19.11  

19.11  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

三、用事业基金弥补收支差额 

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计612.16  

  

支出总计612.16  

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  

                                    八、部门收入总表 

                                                                                     单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

事业经营收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

  

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

2011302 

一般行政管理事务 

60  

  

60  

60  

  

  

  

  

  

  

  

  

2011301 

 行政运行 

363.83  

  

363.83  

363.83  

  

  

  

  

  

  

  

  

2011308 

 招商引资 

100  

  

100  

100  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

 住房公积金 

22.18  

  

22.18  

22.18  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

12.17 

  

12.17 

12.17 

  

  

  

  

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

15.25 

  

15.25 

15.25 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

45.6  

  

45.6  

45.6  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

14.34  

  

14.34  

14.34  

  

  

  

  

  

  

  

  


                                  九、部门支出总表 

                                                                                   单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

2011302 

一般行政管理事务 

60  

60  

60  

  

  

  

2011301 

 行政运行 

363.83  

363.83  

  

  

  

  

2011308 

 招商引资 

100  

100  

100  

  

  

  

2210201 

 住房公积金 

22.18  

22.18  

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

12.17 

12.17 

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

15.25 

15.25 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

45.6  

45.6  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

14.34  

14.34  

  

  

  

  

 

                             经合外侨局2018年部门预算——部门预算情况说明 

    

  一、关于经合外侨2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  经合外侨2018年财政拨款收支总预算612.16万元。收入预算包括:一般公共预算拨款612.16万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出365.52万元、社会保障和就业支出43.16万元、住房保障支出19.11万元、医疗卫生与计划生育24.37万元、商业服务业等160万元 

  二、关于经合外侨局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  经合外侨局2018年一般公共预算拨款基本支出452.16 万元,比2017年执行数据增加140.16万元,增加44 %。其中: 

  人员经费 341.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费23.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  经合外侨局2018年一般公共预算拨款项目支出160万元,其中: 

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:2011302一般行政管理事务2018年预算60万元,2017年预算执行数据无增减,主要用于韩国、日本来银研修员经费;韩国经济文化交流中心场地租用费;侨联、友协换届经费;外事侨务日常工作经费2011308招商引资100万,2017年预算执行数据无增减,主要用于:参加全国各节会招商活动、来银参观考察投资项目客商接待经费、外出开展银川投资推介会、洽谈会、交通费等、招商引资相关宣传及印刷费、招商引资统计软件维护升级、网络维护等 

  必须按功能分类项级科目逐项说明。 

  三、关于经合外侨2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为41万元,其中:因公出国(境)费11万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费30万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费(减少)0.18 万元,主要原因减少出国次数;公务用车购置费无增减元,车改后单位没有留存车辆;公务用车运行费无增减,主要原因车改后单位没有留存车辆;公务接待费减少3.28万元,主要原因减少客商接待次数 

  四、关于经合外侨2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  我单位2017年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算支出表》没有填列数据,特此说明。         

  五、关于经合外侨2018年收支预算情况的总体说明 

  2018年收入总预算612.16万元,支出总预算612.16万元。 

  收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入612.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。 

  支出预算包括:基本支出452.16万元,占74%;项目支出160 万元,占26%事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年,本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算23.84万元,比2017年预算增加0.12万元,增长0.5%。 

  市经合外侨局为所属单位名称。 

  (二)政府采购情况 

  2018年,无政府采购支出计划 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,经合外侨局无房产及车辆情况;办公家具价值30.27万元;其他资产价值129.87万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋车辆;办公家具价值30.27万元;其他资产价值129.87万元。 

  (四)预算绩效情况 

  项目详情如下: 

  一、项目名称-招商引资:预算批复资金全年100万,中期目标:参加全国各节会招商活动、来银参观考察投资项目的客商接待、外出开展银川投资推介会、洽谈会、交通费等、招商引资相关宣传及印刷费、招商引资统计软件维护升级、网络维护等。年度目标与中期基本相同。中期绩效指标:产出指标:1、数量指标-全年共实施招商引资项目304个左右,指标数值304.  2、质量指标-大项目到位资金比例较高,大项目带动效果明显,中期指标值:投资5亿元以上的项目占74%。3、时效指标:重大项目带动作用明显。效益指标:社会效益指标-招商引资质量不断提升。年度指标:1.时效指标重大项目带动作用明显。完整性审核20分,相关性审核28分,适当性审核28分,可行性审核18分。 

  二、项目名称:外事侨务,预算批复资金全年60万,年度建设内容及目标:外事工作外宣手册及侨务宣传手册的印制、长途话费及国际邮寄费、参加全国外办及全国侨办侨联全国友协、外事人员的培训、涉外接待、韩国及日本研修员在银川的经费、及韩国文化交流中心的场租费。中期目标是年度的一半。产出指标:数量指标-全市上半年出国零散团7批次自组团10批次(中期)。年终指标:全市全年出国零散团17批次、自组团25批次。时效指标:均按财政先行审核支出经费。社会效益指标:增强了我市与其他国家的友好交流互访。完整性审核20分,相关性审核29分,适当性审核30分,可行性审核20分。 

  (五)其他需说明的事项 

   

  经合外侨2018年部门预算——名词解释 

  2011302一般行政管理事务:外事侨务业务经费 

  2011308招商引资:招商引资业务经费 

  2011301行政运行 

  2210201住房公积金 

  2080506机关事业单位职业年金 

  2101101行政单位医疗 

  2080505机关事业单位基本养老保险 

  2101103公务员医疗 

    

    

    

    

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