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索 引 号:640100-103/2018-06399 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市教育局 责任部门: 银川市第七幼儿园
名 称:银川市第七幼儿园2018年部门预算

银川市第七幼儿园2018年部门预算

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2018年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

     银川市第七幼儿园2018年部门预算——单位概况 

   一、主要职能 

      银川市第七幼儿园始建于1982年,2005年获评自治区级示范幼儿园。单位主要职能是学前教育,现开设大、中、小共12个教学班。 

   二、部门预算单位构成 

  2018年银川市第七幼儿园内设6个科室,分别为园长办公室、副园长及工会主席办公室、综合办公室、财务室、后勤办公室、医务室。 

  2018年银川市第七幼儿园有教职工60人,其中在编人员34人,聘用人员26人。 

银川市第七幼儿园2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元


收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

784.97

一、本年支出

 784.97

784.97 

 

(一)一般公共预算财政拨款

784.97

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

682.65

682.65 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59.16 

59.16 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.9 

16.9 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

26.26 

26.26 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

784.97 

支出总计784.97


二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元


功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2050201

学前教育

682.65

682.65 

682.65 

682.65 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

26.26

26.26

26.26

26.26

 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

16.9

16.9

16.9

16.9

 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

16.9

16.9

16.9

16.9

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.26

42.26

42.26

42.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元


功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2050201

 学前教育

508.9

682.65

357.69

324.96

173.75

34%

2210201

 住房公积金

23.39

26.26

26.26

 

2.87

12%

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0

16.9

16.9

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

13.9

16.9

16.9

 

3

21.6%

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.98

42.26

42.26

 

-10.72

-20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

460.01

445.18

14.83

301

一、工资福利支出

442.9

442.9

 

30101

基本工资

111.82

111.82

 

30102

津贴补贴

140.76

140.76

 

30103

奖金

9.32

9.32

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.26

42.26

 

30109

职业年金缴费

16.9

16.9

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.9

16.9

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

6.03

6.03

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

98.91

98.91

 

302

二、商品和服务支出

17.11

2.28

14.83

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

8.29

 

8.29

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.42

 

2.42

30229

福利费

0.12

 

0.12

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.28

2.28

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 


五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元


2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4

 

 

 

4

 

2.97

 

 

 

2.97

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元


功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元


收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

911.47 

一、本年支出

 911.47

911.47 

 

(一)一般公共预算财政拨款

784.97

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

126.5

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

809.15

809.15

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59.16

59.16

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.9

16.9

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

26.26

26.26

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

911.47 

支出总计911.47


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元


功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2050201

学前教育

809.15

 

682.65

682.65

 

126.5

126.5

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

26.26

 

26.26

26.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

16.9

 

16.9

16.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

16.9

 

16.9

16.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.26

 

42.26

42.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2050201

 学前教育

 809.15

 357.69

 451.46

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 26.26

 26.26

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

 16.9

 16.9

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

 16.9

 16.9

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 42.26

 42.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  银川市第七幼儿园2018年部门预算——部门预算情况说明 

  一、 关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  银川市第七幼儿园2018年财政拨款收支总预算911.47万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 784.97万元,纳入财政专户管理的非税收入126.5万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目,教育支出 809.15万元、社会保障和就业支出59.16 万元、医疗卫生与计划生育支出16.9万元、住房保障支出 26.26万元。 

  二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  银川市第七幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出460.01万元,比2017年执行数据增加34.81万元,增长8 %。其中: 

  人员经费442.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费17.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  银川市第七幼儿园2018年一般公共预算拨款项目支出学前教育 324.96 万元,比2017年执行数据增加241.22万元,增加拨款主要用于我园新园的各项建设,其中: 

  (1)新园装修项目,预算数为38.49万元,主要用于新园的装修。 

     (2)新园教学设备采购,预算数为140.08万元,主要用于我园新园各班级的教学设备的采购。 

     (3)幼儿园卫生间改造,预算数为35.88万元,主要用于我园现有的12间幼儿教室卫生间的改造。 

  (4)幼儿园围墙维修项目,预算数为5.74万元,由于幼儿园围墙年久失修,存在一定的安全隐患,故此项目经费主要用于维修幼儿园围墙。 

  (5)学校专职保安经费,预算数为16.56万元,主要用于为加强我园的安全保障工作,故此项目经费用于支付保安经费。 

  (6)教师培训经费,预算数为5万元,主要用于提升幼儿园教学质量以及拓展教师教学思维。 

  (7)生均公用经费,预算数为22.05万元,主要用于幼儿园日常教学业务费用支出等。 

  (8)新园录播系统,预算数为61.16万元,主要用于我园新园的多媒体录播教室的建设,满足幼儿多媒体教学的发展。 

  三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  2018年我园公务车保有量为1辆,于2009年购置。 

  银川市第七幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 4万元,公务接待费0 万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年“三公”经费财政拨款预算无增减变动。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年“三公”经费财政拨款执行数增加1.03万元,其中:公务用车运行费增加1.03万元,主要原因是我园公务车于2009年购置,已使用时间较长,维修费较之以前年度有所增加; 

  四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  银川市第七幼儿园2018年政府性基金预算拨款为0 万元。  

  五、关于2018年收支预算情况的总体说明 

  银川市第七幼儿园2018年收入总预算911.47万元,支出总预算 911.47万元。 

  收入预算包括:财政拨款收入 784.97万元,占86 %;事业收入126.5万元,占14%;  

  支出预算包括:基本支出 460.01万元,占50 %;项目支出451.46万元,占50 %; 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我园属于事业单位,故无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,银川市第七幼儿园政府采购预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市第七幼儿园占用使用国有资产总体情况为车辆 1辆,价值9.6万元;其他资产价值   300.8万元。

(四)预算绩效情况 

  2018年银川市第七幼儿园根据我园实际情况合理安排资金支付进度,尤其是专项资金的支付进度,提高资金的经济性、效率性和效益性。加强专项资金的管理,严格按照相关制度支付专项资金。

  银川市第七幼儿园2018年部门预算——名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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