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索 引 号 640100-111/2020-00170 发文字号 生成日期 2020-08-18
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市劳动就业培训中心 有 效 性 有效

2019年度银川市劳动就业培训中心部门决算

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

银川市劳动就业培训中心单位概况

 

一、部门职责

本单位主要职能为面向社会提供技能训练和鉴定服务,并完成人力资源和社会保障系统相关业务产生的培训项目,以及通过招投标方式完成区市下达的培训任务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求,纳入银川市劳动就业培训中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

2019年编制数20人,年末实有人数12人。单位内设机构8个,分别为办公室、财务科、教务科、培训科、学生科、招就办、总务科等,内设机构数量与去年相比减少一个。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

公开部门:银川市劳动就业培训中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3219967.43

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

31

三、上级补助收入

3

三、国防支出

32

四、事业收入

4

四、公共安全支出

33

五、经营收入

5

五、教育支出

34

2582708.85

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

七、其他收入

7

94408.7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

174916.5

9

九、卫生健康支出

38

74000

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

153558.22

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

24

二十三、债务还本支出

52

25

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

26

3314376.13

本年支出合计

54

2985183.57

用事业基金弥补收支差额

27

结余分配

55

年初结转和结余

28

124130.23

年末结转和结余

56

453322.79

总计

29

3438506.36

总计

57

3438506.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

公开部门:银川市劳动就业培训中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3314376.13 

3219967.43 

94408.7 

 205

 教育支出

2925071.81 

2830663.11 

94408.7 

 20503

 职业教育

2925071.81 

2830663.11 

94408.7 

 2050303

   技校教育

2925071.81 

2830663.11 

94408.7 

 208

 社会保障和就业支出

163630.1 

163630.1 

 20805

 行政事业单位离退休

163630.1 

163630.1 

 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

140087.2 

140087.2 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23542.9

23542.9

210

卫生健康支出

74000

74000

21011

行政事业单位医疗

74000

74000

2101102

  事业单位医疗

74000

74000

221

住房保障支出

151674.22

151674.22

22102

住房改革支出

151674.22

151674.22

2210201

  住房公积金

110946

110946

2210203

  购房补贴

40728.22

40728.22

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

公开部门:银川市劳动就业培训中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2985183.57 

1975736.73 

1,009,446.84 

 205

 教育支出

2,582,708.85

1,573,262.01

1,009,446.84

 20503

 职业教育

2,582,708.85

1,573,262.01

1,009,446.84

 2050303

   技校教育

2,582,708.85

1,573,262.01

1,009,446.84

 208

 社会保障和就业支出

174,916.50

174,916.50

 20805

 行政事业单位离退休

174,916.50

174,916.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,373.60

151,373.60

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23,542.90

23,542.90

 210

 卫生健康支出

74,000.00

74,000.00

21011

行政事业单位医疗

74,000.00

74,000.00

2101102

  事业单位医疗

74,000.00

74,000.00

221

住房保障支出

153,558.22

153,558.22

22102

住房改革支出

153,558.22

153,558.22

2210201

  住房公积金

112,830.00

112,830.00

2210202

  购房补贴

40,728.22

40,728.22

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:银川市劳动就业培训中心

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3219967.43

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

2,512,606.88

2,512,606.88

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

174,916.50

174,916.50

9

九、卫生健康支出

38

74,000.00

74,000.00

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

153,558.22

153,558.22

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

25

3219967.43

本年支出合计

54

2,915,081.60

2,915,081.60

年初财政拨款结转和结余

26

115023.61

年末财政拨款结转和结余

55

419,909.44

419,909.44

一、一般公共预算财政拨款

27

115023.61

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

57

总计

29

3334991.04

总计

58

3,334,991.04

3,334,991.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:银川市劳动就培训中心                                     金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,915,081.60

1,975,736.73

939,344.87

205

教育支出

2,512,606.88

1,573,262.01

939,344.87

20503

职业教育

2,512,606.88

1,573,262.01

939,344.87

2050303

  技校教育

2,512,606.88

1,573,262.01

939,344.87

208

社会保障和就业支出

174,916.50

174,916.50

20805

行政事业单位离退休

174,916.50

174,916.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,373.60

151,373.60

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23,542.90

23,542.90

210

卫生健康支出

74,000.00

74,000.00

21011

行政事业单位医疗

74,000.00

74,000.00

2101102

  事业单位医疗

74,000.00

74,000.00

221

住房保障支出

153,558.22

153,558.22

22102

住房改革支出

153,558.22

153,558.22

2210201

  住房公积金

112,830.00

112,830.00

2210203

  购房补贴

40,728.22

40,728.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

银川市劳动就业培训中心

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,762,914.73

302

商品和服务支出

212,822.00

310

资本性支出

30101

  基本工资

552,414.37

30201

  办公费

3,970.00

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

360,850.07

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

157,000.00

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

35.03

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

92,458.00

30205

  水费

2,447.89

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

151,373.60

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

23,542.90

30207

  邮电费

2,322.13

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

74,307.68

30208

  取暖费

83,523.90

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

106,807.74

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

10,178.03

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

112,830.00

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

20,548.30

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

100,604.04

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

220.00

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

11,000.00

31204

费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31205

利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

10,600.00

31299

其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

399

其他支出

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

25,011.08

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助

30239

  其他交通费用

47,100.00

39907

  国家赔偿费用支出

30240

  税金及附加费用

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

  其他商品和服务支出

26,280.00

39999

  其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

  国内债务付息

30702

  国外债务付息

人员经费合计

1,762,914.73

公用经费合计

212,822.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

公开部门:银川市劳动就业培训中心

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80,000.00

80,000.00

25,011.08

25,011.08

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08

公开部门:银川市劳动就业培训中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出


第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3314376.13元,支出总计 3677471.35元。与上年收入13727101.65元相比,总计减少10049730.3元,减少73.21%,主要原因是减少银川公共实训基地实训设备及配套办公设备购置费。2019年度支出2985183.57,与上年支出3677471.35相比,总计减少692287.78元,下降18.83%,主要原因是在职人员减少导致公用经费压缩。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3314376.13元,其中:财政拨款收入32129967.43元,占 97.15%上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入  0 元,占 0  %

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2985183.57元,其中:基本支出 1975736.73  元,占 66.18 %;项目支出 1009446.84元,占33.82 %;上缴上级支出  0 ,占 0  %经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

20192019年度财政拨款收入总计3219967.43元,支出总计2915081.6元。与上年相比,财政拨款收入总计减少10507134.22元,减少76.54%,主要原因是减少银川公共实训基地实训设备及配套办公设备购置费。与上年相比,财政拨款支出总计减少762389.75元,下降20.73%,主要原因是在职人员减少,公用经费压缩。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2915081.6 元,占本年支出合计的97.65%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出总计减少762389.75元,减少20.73%,主要原因是减少银川公共实训基地实训设备及配套办公设备购置费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1975736.73 元,主要用于以下方面(按所涉及的支出功能分类科目说明):教育(类)支出1573262.01元,占79.63 %;社会保障和就业(类)支出174916.5元,占8.53 %;医疗卫生与计划生育(类)支出74000元,占3.75%;住房保障(类)支出153558.22元,占 7.78 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13847900元,支出决算为 2915081.6  元,完成年初预算的21.51 %,其中:

(一)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为13848900 元,支出决算为 2512606.88 元,完成年初预算的18.14 %,决算数小于预算数的主要原因银川公共实训基地项目建设资金不足,项目未能交付使用,致使实训设备及配套办公设备购置工作未开展,预算资金未支付

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为185100元,支出决算为151373.6元,完成年初预算的81.78%,决算数大小于预算数的主要原因在职人员退休。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为74000元,支出决算为23542.9  元,完成年初预算的31.81 %,决算数小于预算数的主要原因在职人员未缴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 74000  元,支出决算为 74000元,完成年初预算的 100  %。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为114600  元,支出决算为112830元,完成年初预算的98.46 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因本年有在职人员退休。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为35000 元,支出决算为 40728.22  元,完成年初预算的 116.37 %,决算数大于预算数的主要原因支付上年度的购房补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元,支出决算为25011.08 元,完成年初预算的  31.26%,与上年相比,减少54313.77元,减少68.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数  0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80000  元,支出决算为 25011.08 元,完成年初预算的 31.26 %;比上年79324.85减少 54313.77 元,下降 217.16 %。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约。其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出 25011.08 元,主要用于车辆维修和燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 2  辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长)  0 %。其中: 国内接待费支出  0 国(境)外接待费支出 0  全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余0  元,较上年决算数增加(减少) 0 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 10000000  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算10000000元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积5746.61平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  2 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  2 个,涉及资金 861500元,占一般公共预算项目支出总额的 85.34 %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对滨河新区教职工0.8倍绩效工资、教学及培训业务工作经费共 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 861500  元,政府性基金预算支出 0  元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:主要产出和效果:一是为社会培养安全生产方面专业技能型人才;二是开展创业培训、网络创业培训及到事业单位实习大学生岗前培训;

发现的问题及原因:一是业务管理制度不太合规、完整,各科室间沟通协调有待进一步加强;二是对社会公众或服务对象满意度没有进行社会调查。创业培训(网络创业)中存在着招生办法少,对学员的管理还是不够严格。大学生岗前培训存在着分工不明确及部分班主任没管理经验等问题。

改进措施:一是拓展新的招生业务及招生方法,扩大培训规模,提高学员满意度;二是加沟通协调,完善管理制度,提升工作效率

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)


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