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当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市文化旅游广电局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-119/2019-00094 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市文化旅游广电局 责任部门 银川市文化旅游广电局 有 效 性 有效

2018年度银川市文化新闻出版广电局部门决算公开说明(以附件为准)

2018年度

银川市文化新闻出版广电局部门决算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市文化新闻出版广电局

单位概况

一、部门职责

银川市文化新闻出版广电局为行政单位,主要贯彻执行国家有关文化艺术、文化产业、广播影视、新闻出版、版权、文物方面的方针、政策和法律法规;统筹规划全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物管理和文化产业发展并组织实施;参与文化、新闻出版、广播影视领域体制机制改革相关工作;指导县(市)区文化行政部门开展各项工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求,纳入银川市文化新闻出版广电局2018年度部门决算编报范围的单位共1

1.单位内设机构5个分别是:综合处、文化处、广播影视处、新闻出版(版权)处、和文物处。

2.2018年末共有财政供养人数21人,公车保有量为0辆

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

56,795,002.87

一、一般公共服务支出

28

2,770,000.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

500,000.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

1,544,594.05

七、文化体育与传媒支出

34

66,245,348.47


8


八、社会保障和就业支出

35

531,381.80


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

326,144.98


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

356,517.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

270,000.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

234,832.38


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

10,000.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

58,339,596.92

本年支出合计

51

70,744,224.63

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

30,072,016.58

年末结转和结余

53

17,667,388.87

总计

27

88,411,613.50

总计

54

88,411,613.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

58,339,596.92

56,795,002.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,544,594.05

201

一般公共服务支出

2,430,000.00

2,430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2,430,000.00

2,430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

2,430,000.00

2,430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

53,448,855.56

51,904,261.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1,544,594.05

20701

文化

49,475,759.58

47,931,165.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1,544,594.05

2070101

行政运行

3,242,022.58

3,242,022.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2070102

一般行政管理事务

1,744,594.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,544,594.00

2070107

艺术表演团体

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

13,317,000.00

13,317,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

230,000.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

30,782,143.00

30,782,143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

573,095.98

573,095.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

573,095.98

573,095.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070701

资助国产影片放映

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

532,592.00

532,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

532,592.00

532,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

167,560.00

167,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

297,200.00

297,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

67,832.00

67,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

326,144.98

326,144.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

326,144.98

326,144.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

118,900.00

118,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

207,244.98

207,244.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

356,517.00

356,517.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

356,517.00

356,517.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

356,517.00

356,517.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

235,487.38

235,487.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

235,487.38

235,487.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

184,100.00

184,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

51,387.38

51,387.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

70,744,224.63

5,006,922.36

65,737,302.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

66,245,348.47

3,904,563.20

62,340,785.27

0.00

0.00

0.00

20701

文化

62,230,831.49

3,904,563.20

58,326,268.29

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

3,904,563.20

3,904,563.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

1,521,450.14

0.00

1,521,450.14

0.00

0.00

0.00

2070103

机关服务

71,403.15

0.00

71,403.15

0.00

0.00

0.00

2070107

艺术表演团体

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

12,633,815.00

0.00

12,633,815.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

6,800,000.00

0.00

6,800,000.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化市场管理

230,000.00

0.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

36,909,600.00

0.00

36,909,600.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

573,095.98

0.00

573,095.98

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

573,095.98

0.00

573,095.98

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3,241,421.00

0.00

3,241,421.00

0.00

0.00

0.00

2079903

文化产业发展专项支出

441,421.00

0.00

441,421.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,800,000.00

0.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

531,381.80

531,381.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

531,381.80

531,381.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

167,560.00

167,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

295,588.80

295,588.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

401.00

401.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

67,832.00

67,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

326,144.98

326,144.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

326,144.98

326,144.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

118,900.00

118,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

207,244.98

207,244.98

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

356,517.00

0.00

356,517.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

356,517.00

0.00

356,517.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

356,517.00

0.00

356,517.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

270,000.00

0.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

270,000.00

0.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

270,000.00

0.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

234,832.38

234,832.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

234,832.38

234,832.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

183,445.00

183,445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

51,387.38

51,387.38

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

56,295,002.87

一、一般公共服务支出

29

2,770,000.00

2,770,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

500,000.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

64,882,703.37

64,882,703.37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

531,381.80

531,381.80

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

326,144.98

326,144.98

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

356,517.00

356,517.00

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

270,000.00

270,000.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

234,832.38

234,832.38

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

10,000.00

10,000.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

56,795,002.87

本年支出合计

52

69,381,579.53

69,381,579.53

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

28,847,458.33

年末财政拨款结转和结余

53

16,260,881.67

15,760,881.67

500,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

28,847,458.33


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




总计

28

85,642,461.20

总计

56

85,642,461.20

85,142,461.20

500,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

69,381,579.53

4,963,927.40

64,417,652.13

201

一般公共服务支出

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

20133

宣传事务

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

2013302

一般行政管理事务

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

207

文化体育与传媒支出

64,882,703.37

3,861,568.24

61,021,135.13

20701

文化

60,868,186.39

3,861,568.24

57,006,618.15

2070101

行政运行

3,861,568.24

3,861,568.24

0.00

2070102

一般行政管理事务

201,800.00

0.00

201,800.00

2070103

机关服务

71,403.15

0.00

71,403.15

2070107

艺术表演团体

160,000.00

0.00

160,000.00

2070108

文化活动

12,633,815.00

0.00

12,633,815.00

2070111

文化创作与保护

6,800,000.00

0.00

6,800,000.00

2070112

文化市场管理

230,000.00

0.00

230,000.00

2070199

其他文化支出

36,909,600.00

0.00

36,909,600.00

20702

文物

200,000.00

0.00

200,000.00

2070204

文物保护

200,000.00

0.00

200,000.00

2070299

其他文物支出

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

573,095.98

0.00

573,095.98

2070405

电视

573,095.98

0.00

573,095.98

20799

其他文化体育与传媒支出

3,241,421.00

0.00

3,241,421.00

2079903

文化产业发展专项支出

441,421.00

0.00

441,421.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,800,000.00

0.00

2,800,000.00

208

社会保障和就业支出

531,381.80

531,381.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

531,381.80

531,381.80

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

167,560.00

167,560.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

295,588.80

295,588.80

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

401.00

401.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

67,832.00

67,832.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

326,144.98

326,144.98

0.00

21011

行政事业单位医疗

326,144.98

326,144.98

0.00

2101101

行政单位医疗

118,900.00

118,900.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

207,244.98

207,244.98

0.00

212

城乡社区支出

356,517.00

0.00

356,517.00

21299

其他城乡社区支出

356,517.00

0.00

356,517.00

2129999

其他城乡社区支出

356,517.00

0.00

356,517.00

216

商业服务业等支出

270,000.00

0.00

270,000.00

21602

商业流通事务

270,000.00

0.00

270,000.00

2160299

其他商业流通事务支出

270,000.00

0.00

270,000.00

221

住房保障支出

234,832.38

234,832.38

0.00

22102

住房改革支出

234,832.38

234,832.38

0.00

2210201

住房公积金

183,445.00

183,445.00

0.00

2210203

购房补贴

51,387.38

51,387.38

0.00

229

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

22999

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

2299901

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目名称

决算数

经济分类

科目名称

决算数

经济分类

科目名称

决算数

科目编码

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

3,575,649.50

302

商品和服务支出

1,026,989.90

310

资本性支出

22,796.00

30101

基本工资

915,264.00

30201

办公费

74,728.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

787,828.38

30202

印刷费

600.00

31002

办公设备购置

22,796.00

30103

奖金

753,662.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

295,588.80

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

401.00

30207

邮电费

31,057.60

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

119,097.60

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

207,244.98

30209

物业管理费

576.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

17,379.77

30211

差旅费

70,907.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

183,445.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

77,235.00

30213

维修(护)费

4,227.30

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

218,502.97

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

338,492.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

201,977.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

33,415.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

17,000.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

103,100.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

198,000.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

629,894.00

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




人员经费合计

3,914,141.50

公用经费合计

1,049,785.90

合计

4,963,927.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5000

0

0

0

0

5000

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00


207

文化体育与传媒支出

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00


2070701

资助国产影片放映

0.00

500,000.00

0.00

0.00