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索 引 号:640100-120/2020-00058 发布日期:2020-08-19
发布机构: 银川市卫生健康委员会 责任部门: 银川市计划生育指导服务中心
名 称:2019年度银川市计划生育指导服务中心部门决算

2019年度银川市计划生育指导服务中心部门决算

    

2019年度

银川市计划生育指导服务中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市计划生育指导服务中心   单位概况

一、部门职责

主要职能负责全市计划生育技术服务指导,避孕药具管理,专业技术人员培训,计划生育政策宣传

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市计划生育指导服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,属于一级预算单位。

目前核定编制23人,年初实有在职人员18人,年末实有在职人员为16人,退休2人。专业技术人员15其中卫生技术人员14人。机构情况,包括业务科,护理部,避孕药具管理科,办公室。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3430678.06

一、一般公共服务支出

30


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

31


三、上级补助收入

3


三、国防支出

32


四、事业收入

4


四、公共安全支出

33


五、经营收入

5


五、教育支出

34


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

284866.38


9


九、卫生健康支出

38

3138300.39


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

197786.49


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



24


二十三、债务还本支出

52



25


二十四、债务付息支出

53


本年收入合计

26

3430678.06

本年支出合计

54

3620953.26

用事业基金弥补收支差额

27


结余分配

55


年初结转和结余

28

472040.29

年末结转和结余

56

281765.09

总计

29

3902718.35

总计

57

3902718.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,430,678.06

3,430,678.06






208

社会保障和就业支出

268,459.88

268,459.88






20805

行政事业单位离退休

268,459.88

268,459.88






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

197,869.10

197,869.10






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70,590.78

70,590.78






210

卫生健康支出

2,975,618.69

2,975,618.69






21002

公立医院

3,600.00

3,600.00






2100299

  其他公立医院支出

3,600.00

3,600.00






21007

计划生育事务

2,875,277.17

2,875,277.17






2100717

  计划生育服务

2,875,277.17

2,875,277.17






21011

行政事业单位医疗

96,741.52

96,741.52






2101102

  事业单位医疗

96,741.52

96,741.52






221

住房保障支出

186,599.49

186,599.49






22102

住房改革支出

186,599.49

186,599.49






2210201

  住房公积金

142,514.00

142,514.00






2210203

  购房补贴

44,085.49

44,085.49






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,620,953.26

3,371,686.33

249,266.93




208

社会保障和就业支出

284,866.38

284,866.38





20805

行政事业单位离退休

284,866.38

284,866.38





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

214,275.60

214,275.60





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70,590.78

70,590.78





210

卫生健康支出

3,138,300.39

2,889,033.46

249,266.93




21002

公立医院

700.00


700.00




2100299

  其他公立医院支出

700.00


700.00




21007

计划生育事务

3,028,769.35

2,780,202.42

248,566.93




2100717

  计划生育服务

3,028,769.35

2,780,202.42

248,566.93




21011

行政事业单位医疗

108,831.04

108,831.04





2101102

  事业单位医疗

108,831.04

108,831.04





221

住房保障支出

197,786.49

197,786.49





22102

住房改革支出

197,786.49

197,786.49





2210201

  住房公积金

153,701.00

153,701.00





2210203

  购房补贴

44,085.49

44,085.49





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,430,678.06

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

284,866.38

284,866.38



9


九、卫生健康支出

38

3,138,300.39

3,138,300.39



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

197,786.49

197,786.49



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

3,430,678.06

本年支出合计

54

3,620,953.26

3,620,953.26


年初财政拨款结转和结余

26

279,040.29

年末财政拨款结转和结余

55

88,765.09

88,765.09


一、一般公共预算财政拨款

27

279,040.29


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

3,709,718.35

总计

58

3,709,718.35

3,709,718.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,620,953.26

3,371,686.33

249,266.93

208

社会保障和就业支出

284,866.38

284,866.38


20805

行政事业单位离退休

284,866.38

284,866.38


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

214,275.60

214,275.60


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70,590.78

70,590.78


210

卫生健康支出

3,138,300.39

2,889,033.46

249,266.93

21002

公立医院

700.00


700.00

2100299

  其他公立医院支出

700.00


700.00

21007

计划生育事务

3,028,769.35

2,780,202.42

248,566.93

2100717

  计划生育服务

3,028,769.35

2,780,202.42

248,566.93

21011

行政事业单位医疗

108,831.04

108,831.04


2101102

  事业单位医疗

108,831.04

108,831.04


221

住房保障支出

197,786.49

197,786.49


22102

住房改革支出

197,786.49

197,786.49


2210201

  住房公积金

153,701.00

153,701.00


2210203

  购房补贴

44,085.49

44,085.49


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,246,376.62

302

商品和服务支出

125,009.71

310

资本性支出


30101

  基本工资

835,332.91

30201

  办公费

9,706.50

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

522,796.52

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

541,000.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

20.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

136,309.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

214,275.60

30206

  电费

8,786.20

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

70,590.78

30207

  邮电费

9,418.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

108,831.04

30208

  取暖费

55,187.29

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

432.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

22,375.84

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

153,701.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

15,600.00

30213

  维修(护)费

1,880.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

625,563.93

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

300.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

14,251.97

31299

其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

600.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

20,256.65

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

4,507.10

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息





人员经费合计

3,246,676.62

公用经费合计

125,009.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80,000.00


80,000.00


80,000.00


20,256.65


20,256.65


20,256.65


注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入


第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 3,430,678.06  元,支出总计  3,620,953.26 元。与2018年度收入总计6,732,719.03支出总计6,364,455.73相比,收入减少3,302,040.97元,下降  49%主要原因本年度退休一人,人员工资及各项保险收入减少,二是自治区药具站本年未调拨药具;减少2,743,502.47元,下降  43%主要原因本年度退休两人,人员工资及各项保险支出减少,二是自治区药具站本年未调拨药具

   二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 3,430,678.06  元,其中:财政拨款收入   3,430,678.06元,占100  %;上级补助收入  0元,占0  %;事业收入0  元,占  0%;经营收入  0元,占  0%;附属单位上缴收入  0元,占  0%;其他收入  0元,占0  %

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 3,620,953.26   元,其中:基本支出   3,371,686.33元,占93.1  %;项目支出 249,266.93  元,占  6.9%;上缴上级支出  0元,占0  %;经营支出  0元,占  0%;对附属单位补助支出0  元,占0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 3,430,678.06  元,支出总计   3,620,953.26元。与2018年度财政拨款收入总计 3,989,426.07  元,支出总计   3,810,503.95相比,财政拨款收入减少558,748.01,下降  14%主要原因是本年度退休一人,人员工资及各项保险收入减少总计减少189,550.69  元,下降5  %,主要原因是本年度退休两人,人员工资及各项保险支出减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  3,620,953.26 元,占本年支出合计的  100%。与20183,810,503.95相比,一般公共预算财政拨款支出减少  189,550.69元,下降  5%,主要原因是本年度退休两人,人员工资及各项保险支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3,620,953.26  元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 284,866.38  元,占7.9  %卫生健康(类)支出  3,138,300.39元,占  86.7%;住房保障(类)支出  197,786.49 元,占  5.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3,610,000.00元,支出决算为  3,620,953.26 元,完成年初预算的  100.3  %,其中:

1.卫生健康支出年初预算为2,890,000.00元,支出决算为  3,138,300.39元,完成年初预算的108.6%,决算数大于预算数的主要原因为维修维护费用使用上年结余资金支出

2.社会保障和就业(类)支出年初预算为502,200.00  元,决算支出 284,866.38,完成年初预算的56.7%,决算数小于预算数的主要原因一是社保部门将单位缴纳养老保险比例由原工资的20%降低为16%,二是本年度退休两人

3.住房保障(类)支出,年初预算为217,800.00元,支出决算为197,786.49元,完成年初预算的90.82  %,决算数预算数基本持平

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,371,686.33  元,其中:人员经费  3,246,676.62 元,公用经费  125,009.71 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出  3,246,376.62 元,较年初预算数3,007,500.00增加  238876.62元,增长  7.9%,主要原因是为两名退休人员补缴职业年金;较上年决算数3,172,740.78增加  73,635.84元,增长  2 %

2.商品和服务支出  125,009.71 元,较年初预算数402,500.00减少  277490.29 元,下降  68.9%,主要原因是加强财务管理,压缩开支;较上年决算数2,780,773.33减少2,655,763.62  元,下降  95.5%

3.对个人和家庭的补助 300.00 元,较年初预算数0增加300.00  元,增长  100%,主要原因是看望退休人员;较上年决算数  6,600.00 减少  6,300.00元,下降95.5  %

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80,000.00  元,支出决算为  20,256.65元,完成年初预算的  25.3%。与上年29,012.72相比,减少  8,756.07元,下降  30%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理,压缩开支

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0  %;公务用车购置及运行费支出占  0%;公务接待费支出占0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0  元,完成年初预算的  0%;比上年减少(增加)  0元,下降(增长)  0%。决算数与预算数相等。全年因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次数0  人。全年无相关开支。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  80,000.00元,支出决算为20,256.65  元,完成年初预算的25.3   %;比上年29,012.72减少  8756.07元,下降30  %。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理,压缩开支。其中:公务用车购置费支出为  0元,公务用车运行维护费支出20,256.65   元,主要用于汽油费、车辆审核与购买保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2  辆,公务用车保有量为2  辆。 

3.公务接待费。年初预算为0  元,支出决算为  0元,完成年初预算的  0%;比上年减少(增加)  0元,下降(增长)0  %决算数与预算数相等。其中: 国内接待费支出0  元,主要用于……。国(境)外接待费支出  0元,主要用于……。全年国内公务接待批次0  个,国内公务接待人次  0人,国(境)外公务接待批次0  个,国(境)外公务接待人次  0人。全年无相关开支。 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  元,本年收入  0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %;比上年增加(减少)  0元,增长(下降)  0%。本单位为全额事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  257,968.90 元,支出决算总额 257,968.90  元,完成年初预算的100  %。其中:政府采购货物预算  11,344.50 元,支出决算总额  11,344.50 元,完成年初预算的100  %。政府采购工程预算  13,579.40 元,支出决算总额 13,579.40  元,完成年初预算的100  %。政府采购服务预算  233,045.00 元,支出决算总额  233,045.00 元,完成年初预算的100  %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积4500  平方米,共有车辆  2辆,其中:领导干部用车0  辆、一般公务用车2  辆;单价50万元以上通用设备  0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  2个,涉及资金  200,000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的  100%。组织对2019年度  0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0元,占政府性基金预算项目支出总额的  0%。 

共组织对物业管理项目维修维护  2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 248,566.93  元,政府性基金预算支出  0元。其中,对物业管理项目维修维护  2个项目开展绩效评价。从评价情况来看,物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业管理项目绩效自评得分为 95  分。项目全年预算数为  178,200.00元,执行数为178,200.00元,完成预算的100 %;维修维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,维修维护项目绩效自评得分为 95  分。项目全年预算数为  21,800.00元,执行数为15,903.4元,完成预算的72.9 %。主要产出和效果:一是有效保持办公楼内各种设施设备正常运转,保证日常工作顺利进行;二是有效保持办公场所的整洁,为工作人员提供了舒适卫生的工作环境。完成房屋的日常维修、养护。发现的问题及原因:一是消防安全方面相对欠缺,未定期进行维修保养;二是公司对工作人员巡视检查不及时。下一步改进措施:一是按相关规定要求购买消防设备,加强中心消防安全;二是开展消防维保工作,加强消防设备检测及维保,加大安全巡逻次数


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

  


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