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索 引 号:/2020-00071 发布日期:2020-02-05
发布机构: 银川市卫生健康委员会 责任部门: 市卫健委
名 称:银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年预算公开

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年预算公开










银朔社卫字[2020]7


银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年预算公开


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释















银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年部门预算——单位概况

 一、主要职能

为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务,促进基本医疗卫生服务均等化,实现人人享有基本医疗卫生服务,免费提供十四类54项基本公共卫生服务项目,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务,进一步提高人民的健康水平,缓解“看病难看病贵”问题。

二、部门预算单位构成

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心部门预算包括:银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心是一级预算单位,本单位无二级预算单位。

中心科室设置:根据科室运行实际,为了发挥党建对中心业务科室工作引领作用,更好的、更全面的服务于辖区居民将医疗组调整为四个全科团队,分片分区责任到每个团队服务辖区居民。为了家庭签约服务更好方便团队合作又细分贴心、开心、精心、爱心、恒心团队。综合办公室财务收费室公共卫生科全科团队一、二、三、四康复住住院团队医技科药房预防保健科中心下设站:按市卫计委工作安排新承办了滨河新区横城花园社区卫生服务站丽子园社区卫生服务站地矿社区卫生服务站梧桐花园社区卫生服务站滨河新区横城花园社区卫生服务站



2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

425.73 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

67.6 

67.6 

 

 

 

(九)卫生健康支出

333.44 

333.44


 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

24.69 

24.69 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

425.73 

支出总计425.73

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2100301

 城市社区卫生机构

336.67 

333.44 

333.44 

 

-3.23

-1%

 2101102

 事业单位医疗

14.23 

15.19 

15.19 

 

0.96

7%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.44 

30.39 

30.39 

 

-2.05

-6%

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.48 

15.19 

15.19 

 

12.71

84%

2210201

住房公积金

24.12

24.69

24.69


0.57

2%

 2210203

 购房补贴

6.83 

6.83 

6.83 

 

0

0

 2100199

 其他卫生健康管理事务支出

19.2 

 

 

 

-19.2

-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

425.73

383.11

42.62

301

一、工资福利支出

425.73

383.11

42.62

30101

基本工资

117.23

117.23


30102

津贴补贴

72.68

72.68


30103

奖金

81.98

81.98


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.39

30.39


30109

职业年金缴费

15.19

15.19


30110

职工基本医疗保险缴费

15.19

15.19


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

3.1

3.1


30113

住房公积金

24.69

24.69


30114

购房补贴

6.83

6.83


30199

其他工资福利支出

15.83

15.83


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

2


2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.4


0.4

30206

电费

2.5


2.5

30207

邮电费

1.2


1.2

30208

取暖费

12.54


12.54

30209

物业管理费

4


4

30211

差旅费

0.5


0.5

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.5


0.5

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.6


0.6

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.5


0.5

30227

委托业务费




30228

工会经费

2.28


2.28

30229

福利费

0.09


0.09

30231

公务用车运行维护费

8


8

30239

其他交通费用

0.3


0.3

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

7.2


7.2

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 8

 0

 8

 0

 8

 0

 1.9

 0

 1.9

 0

 1.9

 0

 8

 0

 8

 0

8 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


   1)一般公共预算财政拨款收入

425.73

            其中:财政拨款支出


   2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

425.73

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

425.73

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

425.73

本年支出合计

425.73





十、上年结转


九、年末结转结余


   1)财政拨款结转


   1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


   2)非财政拨款结转


   2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


   3)非财政拨款结转


   1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


   4)非财政拨款结余


   2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


   5)专用结余


   3)专用结余


   6)经营结余


   4)经营结余








收入总计

425.73

支出总计

425.73

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

425.73

425.73

425.73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2101102

15.19


15.19







2080505

30.39


30.39







2080506

15.19


15.19







2210201

24.69


24.69







2210203

6.83


6.83







2100301

333.44


333.44



































































合计

425.73


425.73







2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年财政拨款收入预算425.73万元,其中:本年收入425.73  万元,包括一般公共预算拨款425.73  万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算425.73万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出333.44万元、社会保障和就业支出67.6万元、住房保障支出24.69万元。

  1. 关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出425.73万元,其中:本年收入安排支出425.73万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少39.53万元,下降8.5%

人员经费383.11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42.62万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,2019年执行数(决算数)减少24.83万元,下降100%本单位无项目预算、无情况说明

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算比2019没有增减变化其中:因公出国(境)费没有增减少0万元,主要原因没有因公出国(境)费;公务用车购置费增减少0万元,主要原因没有公务用车购置费;公务用车运行费增减0万元,主要原因公车保有量没有变化,公务用车运行经费没有增减变化;公务接待费增减0万元,主要原因没有公务接待费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020没有政府性基金预算财政拨款收支情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,主要本单位没有政府性基金预算财政拨款项目支出说明

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年收入总预算425.73万元,其中:本年收入425.73万元,上年结转结余0万元;支出总预算425.73万元,其中:本年支出425.73万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入425.73万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:一般公共预算支出425.73万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年,本级0个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,主要原因是:银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有机关运行经费收支说明.

(二)政府采购情况

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府采购情况说明。

(三)国有资产占用使用情况

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心截至20191231日,占用使用国有资产总体情况为房屋2027平方米,价值210万元;土地2027平方米,价值0万元;车辆2辆,价值30.84万元;办公家具价值71.69万元;其他资产价值1125.09万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1027.71平方米,价值171万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值30.84万元;办公家具价值71.69万元;其他资产价值1125.09万元。

所属单位房屋1006.33平方米,价值64.95万元;土地    0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值30.84万元;办公家具价值71.69万元;其他资产价值1125.09万元。

(四)预算绩效情况

2020年本单位没有项目预算绩效开展工作计划

2020年本单位没有项目预算公开绩效目标的项目概述

(五)其他需说明的事项

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有机关运行经费数据。特此说明!

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款数据,没有费用发生。特此说明!

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有项目收支表数据。所以没有费用发生。特此说明!

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府采购情况数据。特此说明!













银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年部门预算——名词解释

    

  • 支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  • 年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  • 基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  • 项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  • 基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  • 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  • 本年支出:是指单位本年度全部支出。

  • 结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  • 年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  • 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  • 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  • 经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  • 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  • 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  • 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  • 经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  • 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  • 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  • 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  • 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      



                   银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心

                          202024

    







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