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当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>银川市委党史研究室>部门预算
索 引 号: | 640100-0002/2018-06232 | 发布日期: | 2018-02-13 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市委党史研究室 | 责任部门: | 银川市委党史研究室 |
名 称: | 银川市本级党史研究室2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
党史研究室2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
我单位为参照公务员法管理的正处级事业单位,机构数1个,财务独立核算。
1、党史研究室职能
(1)按照中央、自治区和市委有关党史工作的方针、政策,制定全市党史征集规划并组织实施;
(2)负责银川党史资料的征集、整理、编纂、研究工作,总结历史经验,为党的中心工作服务,为中央、自治区党史工作机构研究利用服务;负责银川革命斗争史、革命英烈、党史人物传记等资料的征编、研究工作;
(3)负责《中共银川市委大事记》、《银川党史资料丛书》、《银川党史党建》的征编、出版、发行工作;
(4)为银川市委解决有关银川地方党史问题提供资料、意见;会同有关部门审查、审定有关银川地方党史的书刊、专著、影视作品、革命历史纪念物铭文;
(5)完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和兄弟市县组织协作的党史征编、研究项目;组织参加全国和地区的党史理论研究和学术交流活动;
(6)组织开展党史宣传教育专题讲座、党史业务培训和学术活动;负责银川党史馆对外开放、接待管理任务;
(7)组织、协调和指导各(市)县、区和市直有关部门的党史工作;
(8)承担市委交办的其他工作。
2、机构情况
2016年末单位内设机构二个科,分别为综合科、征集研究科。机构与上年比没有增加减少。
3、人员情况及增减变动原因
2017年末共有财政供养在岗人数4人,与上年比在岗人数减少3人,原因是3人调出。2016年6月单位6名退休人员工资交由社保发放,退休人数由社保统计。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,党史研究室部门预算包括:银川市本级预算、所属事业单位预算单位包括:市本级预算、本单位无下属单位。
党史研究室2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
一、本年收入 |
118.39 |
一、本年支出 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
118.39 |
(一)一般公共服务支出 |
97.15 |
97.15 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
|
(二十)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十七)预备费 |
|
|
|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
|
|
(三十)转移性支出 |
|
|
|
|
|
(三十二)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
(三十三)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
118.39 |
支 出 总 计 |
118.39 |
118.39 |
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
|
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
75.15 |
75.15 |
75.15 |
75.15 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.04 |
6.04 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
133.75 |
118.39 |
96.39 |
22.00 |
-15.36 |
-11.48 |
|
行政政法科 |
133.75 |
118.39 |
96.39 |
22.00 |
-15.36 |
-11.48 |
018 |
银川市党史研究室 |
133.75 |
118.39 |
96.39 |
22.00 |
-15.36 |
-11.48 |
018001 |
银川市党史研究室本级 |
133.75 |
118.39 |
96.39 |
22.00 |
-15.36 |
-11.48 |
201 |
一般公共服务支出 |
104.68 |
97.15 |
75.15 |
22.00 |
-7.53 |
-7.19 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
104.68 |
97.15 |
75.15 |
22.00 |
-7.53 |
-7.19 |
2013601 |
行政运行 |
79.83 |
75.15 |
75.15 |
|
-4.68 |
-5.86 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
24.85 |
22.00 |
|
22.00 |
-2.85 |
-11.47 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.74 |
8.34 |
8.34 |
|
-4.4 |
-34.54 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.74 |
8.34 |
8.34 |
|
-4.4 |
-34.54 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.17 |
6.04 |
6.04 |
|
-6.13 |
-50.37 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.57 |
2.30 |
2.30 |
|
1.73 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
0.06 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
0.06 |
0.06 |
|
0.06 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
6.28 |
6.28 |
|
1.82 |
22.47 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.10 |
6.28 |
6.28 |
|
1.82 |
22.47 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.75 |
2.30 |
2.30 |
|
-1.45 |
-38.67 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.34 |
3.98 |
3.98 |
|
-0.36 |
-8.29 |
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
6.56 |
6.56 |
|
-1.68 |
-20.39 |
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
6.56 |
6.56 |
|
-1.68 |
-20.39 |
2210201 |
住房公积金 |
4.54 |
3.56 |
3.56 |
|
-0.98 |
-21.59 |
2210203 |
购房补贴 |
3.69 |
3.00 |
3.00 |
|
-0.69 |
-18.70 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
75.15 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
69.66 |
69.66 |
|
30101 |
基本工资 |
16.49 |
16.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.19 |
13.19 |
|
30103 |
奖金 |
1.37 |
1.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.61 |
38.61 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
5.49 |
|
5.49 |
30201 |
办公费 |
0.6 |
|
0.6 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
|
0.02 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.6 |
|
0.6 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
|
0.05 |
30211 |
差旅费 |
0.6 |
|
0.6 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.5 |
|
1.5 |
30213 |
维修(护)费 |
0.5 |
|
0.5 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.38 |
|
0.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
|
0.1 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.1 |
|
0.1 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.33 |
|
0.33 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
|
0.01 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.08 |
|
0.08 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.6 |
|
0.6 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0.1 |
|
|
|
|
0.1 |
0 |
|
|
|
|
0 |
1.6 |
1.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
118.39 |
一、本年支出 |
118.39 |
118.39 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
118.39 |
(一)一般公共服务支出 |
97.15 |
97.15 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
118.39 |
支出总计 118.39
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
22 |
|
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
75.15 |
|
75.15 |
75.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.56 |
|
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.3 |
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2.3 |
2.3 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.3 |
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2.3 |
2.3 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.04 |
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6.04 |
6.04 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
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0.06 |
0.06 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
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3.98 |
3.98 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2013602 |
一般行政管理事务 |
22 |
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22 |
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2013601 |
行政运行 |
75.15 |
75.15 |
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2210203 |
购房补贴 |
3 |
3 |
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2210201 |
住房公积金 |
3.56 |
3.56 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.3 |
2.3 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.3 |
2.3 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.04 |
6.04 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
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党史研究室2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于党史研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
党史研究室2018年财政拨款收支总预算118.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款118.39万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出97.15万元、社会保障和就业支出8.4万元、医疗卫生与计划生育支出6.28万元、住房保障支出6.56万元。
二、关于党史研究室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
党史研究室2018年一般公共预算拨款基本支出118.39万元,比2017年执行数据减少15.36万元,增长下降11.48%。其中:
人员经费75.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费5.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
党史研究室2018年一般公共预算拨款项目支出22万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:2013602一般行政管理事务2018年22万元,其中《银川党史党建》刊物费8万元,党史专家信息库及改革开放实录专题研究经费6万元,银川党史馆运行费3万元,业务费5万元。与2017年预算执行数据减少2.85万元,下降12.95%,主要用于党史馆运行费、业务费等
三、关于党史研究室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
党史研究室2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元,其中:因公出国(境)费1.5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.5 万元,其中:因公出国(境)费增加1.5万元,主要原因2018年预计安排因公出国(境)1次;公务用车购置费减少0万元,主要原因我单位现无公车购置;公务用车运行费减少0万元,主要原因我单位现无公车;公务接待费减少0万元,主要原因预计安排接待,与上年无增减变化。
四、关于党史研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
党史研究室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据无增减变化。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
党史研究室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,我单位2017年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算表》没有填列数据,特此说明。
五、关于党史研究室2018年收支预算情况的总体说明
党史研究室2018年收入总预算118.39万元,支出总预算118.39万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 118.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出118.39万元,占82.06%;项目支出22万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,市本级及所属等1个行政单位机关运行经费财政拨款预算5.49万元,比2017年预算减少1.05万元,下降19.13%。
中国共产党银川市委员会党史研究室为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,党史研究室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2018年,党史研究室无政府采购预算计划。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,党史研究室无房产及车辆情况;办公家具价值9.21万元;其他资产价值185.51万元。国有资产分布情况为:
党史研究室无房产及车辆情况;办公家具价值9.21万元;其他资产价值185.51万元。
(四)预算绩效情况
2018年党史研究室项目经费批复22万元整,重点项目绩效《银川党史党建》刊物费、党史专家信息库及改革开放实录专题研究经费、银川党史馆运行费、业务费,中期目标:按季度完成工作,出版发行刊物。按每个专题撰写进度完成款项。银川地方党史资料的征集、专题研究、整理、考证、撰写、采访老同志口述历史等,形成部分基础影像、录音文字采访等材料。党史馆环幕电影软件系统、仪器、设备等正常维护维修。年度目标与中期一致。时效性:按进度完成工作。完整性审核20分,相关性审核29分,适当性审核30分,可行性审核20分。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明事项。
党史研究室2018年部门预算——名词解释
2013602一般行政管理事务
2013601行政运行
2210203购房补贴
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
2101101行政单位医疗
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082702财政对工伤保险基金的补助
2101103公务员医疗补助
银川市委党史研究室
2018年2月13日
附件: