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索 引 号:640100-110/2016-03482 发布日期:2016-09-21
发布机构: 银川市财政局 责任部门: 银川市委统战部及六个民主党派
名 称:银川市委统战部及六个民主党派2015年部门决算公开

银川市委统战部及六个民主党派2015年部门决算公开

    一、银川市委统战部及六个民主党派概况

  (一)主要职能 

  我单位主要职能是贯彻执行中共中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策,向市委反映统一战线工作全面情况,提出开展统战工作的意见和建议,监督、检查统战政策执行情况;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实民主党派、工商联和无党派人士参政议政和民主监督的政策;支持、帮助各民主党派、工商联和宗教团体加强自身建设;联系各民主党派、工商联和党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针和政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门开展少数民族干部的培养和举荐工作,协调有关部门对国内外敌对势力的宗教渗透活动进行斗争;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;负责党外人士的政治安排,会同有关部门开展培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作,负责党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查、研究并反映我市及非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议;调查、研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物;指导县(市)区党委统战工作,协助管理统战部负责人,协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作,开展统一战线理论研究和统战工作方针政策的宣传教育,管理银川市统一战线网页;贯彻落实“光彩事业”发展方针、政策,组织、引导国内发达地区非公有制企业和新的社会阶层人士在银开展“光彩事业”和扶贫活动,协调光彩事业重点项目的申报、推荐等工作,开展“光彩事业”宣传服务工作;承办市委交办的各项任务。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督、社会服务,承办上级部门交办的各项任务。 

    (二)决算编报构成 

    决算编报由决算报表、决算填报说明附表、决算分析报告三部分构成。 

  二、银川市委统战部及六个民主党派2015年部门决算表 

  (见附表) 

    (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表) 

  三、银川市委统战部及六个民主党派2015年部门决算情况说明 

  (一)2015年收入支出决算总表情况说明 

  本年收入839.64万元,支出850.55万元,年初结转和结余80.39万元,年末结转和结余69.49万元。 

  (二)2015年收入决算表情况说明 

  本年收入839.64万元,其中财政拨款收入826.59万元,其他收入13.05万元。 

  (三)2015年支出决算表情况说明 

  本年支出850.55万元,其中基本支出694.78万元,项目支出155.77万元。 

  (四)2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

  一般公共预算财政拨款本年收入826.59万元,年初结转和结余46.09万元,本年支出840.05万元,年末结转和结余32.63万元。 

  (五)2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

  一般公共预算财政拨款本年支出840.05万元,其中基本支出687.23万元,项目支出152.82万元。 

  (六)2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出687.23万元,其中人员经费支出651.36万元,公用经费支出35.87万元。 

  (七)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数9.10万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费8万元,公务接待费1.10万元;2015年决算数支出8.95万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费5.91万元,公务接待费3.04万元。 

  (八)2015年其他需要事项情况说明 

  1)关于机关运行经费支出的情况说明 

  2015年我部和六个民主党派机关运行经费支出35.87万元,主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。 

  2)关于政府采购支出 

  2015年政府采购支出1.27万元,按照政府采购管理的有关规定,单位自行分散采购并及时报采购办备案。 

  3)关于国有资产占用情况 

  2015年资产合计278.88万元,其中流动资产76.96万元,固定资产201.92万元。 

  4)关于预算绩效管理工作开展情况说明 

  我部及六个民主党派严格执行2015年度预算,合理安排开支,厉行节约,顺利完成了各项工作任务。 

  四、名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

附件:

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