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索 引 号:640100-132/2016-03253 发布日期:2016-09-18
发布机构: 银川市审批服务管理局 责任部门: 市行政审批服务局
名 称:银川市行政审批服务局2015年部门决算公开说明

银川市行政审批服务局2015年部门决算公开说明

一、预算单位概况

(一)银川市行政审批服务局职能

1、贯彻执行国家、自治区和银川市有关行政管理体制、行政许可审批等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2、研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为市委、市政府科学决策提供参考。

3、负责规范全市行政审批行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

4、负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项,并对审批行为承担相应的法律责任。

5、负责进驻市民大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督。

6、负责市民大厅综合平台的建设和管理,建立和完善全市政务服务体系。

7、负责行政审批服务局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

8、负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

9、指导、监督县(市)区政务服务中心和未划入行政审批服务局的职能部门、滨河新区政务服务分中心、各园区涉企服务中心的行政审批业务工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

(二)决算编报构成

我单位决算编报依据本单位数据填报,由决算报表、填报说明附表、上报文稿构成。

二、银川市行政审批服务局2015年部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

  (二)收入决算表(公开02表)

  (三)支出决算表(公开03表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  (七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

三、银川市行政审批服务局2015年部门决算情况说明

(一)2015年收入支出决算总表情况说明

2015年银川市行政审批服务局全口径收入6743.91万元,支出6015.85万元;年初结转和结余508.51万元,年末结转和结余结余1236.58万元。

(二)2015年收入决算表情况说明

2015年度银川市行政审批服务局收入合计6743.91万元,其中财政拨款收入6737.91万元,其他收入6万元,其他收入来源为市委组织部党建项目经费。

(三)2015年支出决算表情况说明

2015年度银川市行政审批服务局支出合计6015.85万元,其中基本支出982.18万元,项目支出5033.67万元。

(四)2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度银川市行政审批服务局一般公共预算财政拨款收入6737.91万元,支出6012.94万元;年末财政拨款结转结余1233.08万元。

(五)2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年度银川市行政审批服务局一般公共预算财政拨款支出总计6012.94万元,其中基本支出979.28万元,项目支出5033.67万元;年末结转结余1233.08万元,其中基本支出结转32.8万元,项目支出结转结余1200.28万元。

(六)2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2015年度银川市行政审批服务局一般公共预算财政拨款基本支出总计979.28万元,其中人员经费支出802.94万元,日常公用经费支出176.34万元。 工资福利支出740.58万元,商品和服务支出174.45万元,对个人和家庭的补助62.37万元,其他资本性支出1.88万元。

(七)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2015年度银川市行政审批服务局“三公”经费预算数14万元,其中公务用车购置及运行维护费12万元,公务接待费2万元,因公出国(境)费0元;2015年度“三公”经费支出决算数总计7.42万元,其中公务用车运行维护费4.74万元,公务接待费2.68万元,无因公出国(境)费用。

(八)2015年其他需要事项情况说明

(1)关于机关运行经费支出的情况说明

2015年度银川市行政审批服务局机关运行经费支出总计176.33万元,其中商品和服务支出174.45万元,其他资本性支出1.88万元。

(2)关于政府采购支出

2015年政府采购严格按照政府采购管理的有关规定办理,及时报送政府分散采购备案。

(3)关于国有资产占用情况

2015年银川市行政审批服务局资产合计2759.44万元,其中流动资产1361.12万元,固定资产1197.12万元,无形资产201.2万元。

(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年银川市行政审批服务局严格按照预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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