根据《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》(银政办发[2014]25号)文件精神,努力做好预算信息公开工作,保障公民对预算工作的知情权、参与权和监督权,加强财务资金科学化精细化管理,提高资金使用效益,结合本单位预算管理实际,现就银川市直机关工委2014年预算信息公开的有关事项说明如下:
一、工委基本概况及主要职能
(一)工委基本概况。行政编制1 3名。领导职数:书记1名,副书记2名(其中1名兼任市直机关纪工委书记);科级领导职数6名,其中:主管3名(综合事务主管、组工主管、宣教和精神文明主管),副主管3名(由机关工委根据工作需要具体设定)。 市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委
员会(市直机关妇女工作委员会)、共青团银川市委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会(市妇联)、市团委的派出机构,由市直机关工委直接领导,原对应职务名称不变。机关后勤服务事业编制2名。
(二)主要职能。1、规划市直机关党的建设工作(含群众团体)和精神文明建设工作;分类指导市直机关党组织和各县(市)
区机关工委业务工作。2、指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作,组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。3、指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作;定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。4、指导市直机关开展精神文明建设工作,组织实施
市直机关思想、道德、文化建设工作。5、指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用,协助、配合行政领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。6、负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。7、领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作,指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作,监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况;
受理机关党组织和党员违纪案件,决定或取消对机关党员的处分。8、领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体
的工作;指导群团组织按照各自章程开展工作。9、指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。10、开展本部门行政流程再造相关工作。
二、工委2014年预算基本情况
(一)部门基本信息表。本单位在编人数15人,退休人员9人,公务用车2辆。
(二)部门收支预算总表。本单位财政拨款,其中基本支出203.22万元,项目支出60万元,上年项目结转5.1万元。行政运行118.46万元,一般行政管理事务60万元,未归口管理的行政单位离退休62.08万元,行政单位医疗保险6.2万元,公务员医疗补助6.71万元,住房公积金9.77万元,上年项目结转5.1万元。收入合计268.32万元,支出合计268.32万元。
(三)部门项目支出预算明细表。银川市机关党建研究会经费10万元;市直机关党建工作经费50万元。
附件:1、收支预算总表
2、支出预算分类汇总表
3、支出预算项目分类表
4、项目支出预算明细表
5、“三公”经费财政拨款支出预算表
中共银川市委直属机关工作委员会
附件1 | | | | | |
银川市直机关工委2014年收支预算总表 |
| | | | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 263.22 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利性支出 | 114.36 |
经费拨款(补助) | 263.22 | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 17.32 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 71.54 |
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | | 四、公共安全支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | |
三、政府性基金收入 | | 五、教育支出 | | 五、转移性支出 | |
四、事业收入 | | 六、科学技术支出 | | 六、赠与 | |
五、事业单位经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、债务利息支出 | |
六、其他自有资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | | 八、债务还本支出 | |
| | 九、医疗卫生支出 | | 九、基本建设支出 | |
| | 十、节能环保支出 | | 十、其他资本性支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | | 十一、贷款转贷及产权参股 | |
| | 十二、农林水支出 | | 十二、其他支出 | 60.00 |
| | 十三、交通运输支出 | | | |
| | 十四、资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | 事业单位经营支出 | |
| | 十六、金融支出 | | 上缴上级支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | 对附属单位补助支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | 十九、住房保障支出 | | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | 二十一、预备费 | | | |
| | 二十二、国债还本付息支出 | | | |
| | 二十三、其他支出 | | | |
| | 二十四、转移性支出 | | | |
本 年 收 入 合 计 | 263.22 | 本 年 支 出 合 计 | | 本 年 支 出 合 计 | 263.22 |
九、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
十、上年结余、结存 | 5.10 | | | | 5.10 |
其中:上年专项财政拨款结转 | 5.10 | | | | |
其中:净结余 | | | | | |
专项资金结余 | | | | | |
政府性基金结转 | | | | | |
其他结转 | | | | | |
收 入 总 计 | 268.32 | 支 出 总 计 | | 支 出 总 计 | 268.32 |
2014年3月25日